你好,是的,是要開具發票,然后代扣代繳個稅。現在如果金額不大的話,10萬以內是免增值稅及附加稅的。
請教個問題,單位租的員工宿舍,簽訂了租房合同,但是房東沒去代開發票,那么單位可以依據合同做賬,并允許稅前抵扣呢?其次,員工宿舍這部分房租,需要按租繳納房產稅嗎?
個人已經辦理了工商戶用于個體經營,除外另外單獨放款給其他公司,收到利息收入,需要開具利息發票,這個利息發票是個人去稅務局代開,還是用個體工商戶去稅務局代開,有什么注意事項
請問我公司是勞務派遣公司,派員工去別的單位干活,只賺一個人頭費200,員工工資是我們替甲方代發,他們將服務費和人員工資一起支付給我單位,然后我單位開票,那這些被派出去的人都要報個稅到我單位嗎?幾百個報了殘保金怎么辦?會交很多
單位的員工借款到單位,單位按照lpr的4倍以內支付利息,員工收到的這筆利息,單位需要給他代扣個稅局嗎?代扣了個稅之后需要員工去開具發票嗎?開具發票的時候員工還需交什么稅款
單位收到勞務費發票需要購買勞務方代扣代繳個稅,然后單位在付勞務費的時候就把個稅部分扣除了,按扣除后的金額付的勞務費,隨后單位代他繳了個稅,這種情況單位還需要給提供勞務方開個收據嗎?收據金額就是代扣代繳的個稅額。我覺得既然沒收錢就不能開收據,
b.c公司共同經營一個項目,在a公司運作,b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款。現在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現清算利潤,按共同分攤模式。 1.b應承擔的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應承擔的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?
老師,接手了一家外貿公司 是做出口鋁箔的 我查了下說出口鋁箔不滿足免退稅的條件 請問老師 不滿足退稅條件 那我還需要像出口企業申請免退稅流程一樣操作嗎
老師:請問會計交接的時候,基本戶可以查到公司名下的所有銀行賬戶嗎?
老師,審計委員會是由董事組成的,那么是只有職工代表擔任的董事才能擔任審計委員么?
老師,餐飲公司每季度無票加有票收入超30萬了,他現在要開個個體餐飲收餐費,這樣合規么?
一人有限責任公司每年財務報表必須要經審計嗎?不審計會被查嗎?
老師你好,公司未分配利潤150萬,如果現在注銷的話這150萬不分紅可以嗎?
客戶已付款,貨物暫未發,但當月能發完,可以提前把發票先開了嗎?
老師您好,小規模納稅人可以收一般納稅人開的專票嗎,還是要讓對方重新開,有什么風險沒?
老師,這道題我算著選B可答案是D,請解答一下
代扣的個稅是按20%的稅率扣嗎?19萬以內免增值稅和附加稅有相關的文件規定嗎?
是的這個是20%的稅率。 財政部 稅務總局公告2023年第1號 現將增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
老師,我們是員工,是個人,是個人去稅局代開發票,也是10萬以內免征增值稅嗎?
你好,是的,員工個人也是參考小規模的。
老師,還有一個問題,我們是一個私立學校,對成績好的學生有獎學金,3000-10000元不等,還有成績好但家庭條件差的,有助學金5-10萬不等,這些我需要交哪些稅,需要取得發票嗎?
您好,對于學校來說,這些可以計入到成本里面。但是是不是能夠稅前扣除要稅務局來認定,大部分時候都是可以的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,還是上面利息那個事情,我支付的利息在lpr4倍以內,支付的利息都是可以稅前扣除的吧?
你好,你這個有發票就可以稅前扣除。
我在網上查了,他說超過lpr4倍的部分就不能稅前扣除,有些又說只要超過lpr部分都不能扣除
你好,是的,超過了的部分是不可以。
是超過4倍的不能扣除,還是只要超過lpr就不能了
你好是超過四倍的不能扣除。
好的,謝謝
你好不用客氣的了。
老師,10萬以內免增值稅是每個月是吧,相當于一年120萬,都可以免增值稅嗎
是的就是這樣理解。