您好,這個需要總分機構合并來填寫的
總分支機構第一年,企業所得稅,無需分配給分支機構申報,由總機構合并申報。請問企業所得稅季度預繳申報(A表)17-20行要不要填寫。 老師,你幫我看看,我們這樣沒有填寫17-20行對嗎?
老師,你好,請問總分機構申報企業所得稅怎么申報呢?分支機構表格里面填寫不了數據
老師,你好,請問總分機構總機構合并申報,分支機構需要就地預繳,分之機構怎么填寫申報表呢?
老師你好,企業所得稅年度申報今年需要總分機構匯總填寫,分公司那邊已經不用填寫了,請問需要填寫什么表,是每個表格都要做匯總數據填寫嗎
你好老師,分支機構企業所得稅已匯總到總公司申報,且分支機構為非獨立核算,22年所得稅匯算表數據要怎么填寫(報表正常可填寫)
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
總機構已經合并填報了,但是顯示分機構也要就地預繳,是不是需要在總機構填其他東西呢?
你們分機構是獨立核算的嗎?
獨立做帳,但是合并申報財報的
總公司合并申報企業所得稅的
這種由總公司申報就可以了,分公司不需要申報
但是分機構要求就地預繳,是需要分攤過分支機構嗎?
電子稅務局有季度企業所得稅需要申報的,但是點進去報表里面,所有數據都不可以填寫,只能選總公司所在地
如果分機構要求就地預繳,是需要分攤過分支機構
是的,那樣分攤表怎么上傳呢?
老師你好
這個好像要去窗口申報,具體的可以問下當地稅務局
可是我們電子稅務局需要填表誒?
你不是說填不了嗎?填不了就要去窗口填