你好,利潤=(不含稅收入-成本金額+可抵扣進項稅額)*(1-所得稅稅率)
不能抵扣的增值稅13元,計入了存貨成本100元,那我的買價就是113元,那這個價格屬于含稅價還是不含稅價? 那我在計算進項稅額的時候怎么算,是100*稅率還是113*稅率又或者不用再算進項稅額了,
不含稅單價89,含稅單價是97.9元(開13個點專票),拿貨價是88.5元(這個貨是沒有進項的,公司有可抵扣的進項發票),利潤怎么計算呀?
現在有一批貨,進貨價24.5元普票,運費8元含9個點專票,另外船運費7元。我們銷售價是46元含13點的票。這個利潤有多少? 數量按3000出,六十萬左右的3個點專票。如果拿這個抵扣,利潤有多少
現在有一批貨,進貨價24.5元普票,運費8元含9個點專票,另外船運費7元。我們銷售價是46元含13點的票。這個利潤有多少? 數量按3000出,六十萬左右的3個點專票。如果拿這個抵扣,利潤有多少
我公司進260元開票,賣出是660元單價開票,單位是噸,顯示噸數。那我賣出660元單價開的發票減我進項260元單價的發票,就是我的凈利潤嗎?中間這個進項,銷項差額就是我需要交的增值稅嗎?有沒有什么辦法可以少交點呢
個體工商戶開設了對公賬戶,經營者往對公賬戶里面轉錢進去用去生產經營,這筆款需要備注借款或者其他的不?剛注冊的公司還沒有開通稅務,不知道是核定還是查證征收的情況下
你好,我們和電商平臺合作,因我們操作問題導致產生罰款,記賬是營業外支出,請問這個可以稅前扣除嗎?需要調增嗎
稅收滯納金是從申報期結束第二天起每天萬分之五嗎
AB不對是因為表述不對嗎
用員工個人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發票,可以直接稅前扣除嗎?
你好,老師小規模有個油電混合汽車,想在買個車用公戶付款有沒有問題,純燒油現在沒有優惠政策
老師好,我公司是運輸公司想賣幾輛車,對方過戶問我開多少錢的發票,他要自己去開交易發票然后過戶。他說的買了這么多的車 一般都是他們自己看著開這個交易發票,正常不是我公司得給他開發票嗎,等于我把這個車賣給他了。
請問我們公司一般納稅人,但用小企業準則,在24年4月7日支付13萬材料費并入賬,分錄記為借:預付賬款13萬,貸:銀行存款13萬。24年4月底收到13萬發票,稅率13%,但未入賬計入費用。以小企業準則,我現在在25年4月應如何調整會計分錄?24年企業所得稅匯算清繳應如何調整?
老師我們對公付款是付到河北 A支行,但是對方給的進項發票是河北B支行,有關系嗎?發票能用嗎?我有必要要求銷售方把開戶行改成我們付款的那個銀行嗎
你好 我司是非金融企業 有借一筆款給其他公司,收到利息開出發票,這部分利息收入會造成增值稅及企業所得稅差異嗎?
A公司(一般納稅)人購進貨物,有進項留抵,用B公司(小規模)名義銷售貨物出去,A公司就有進項留抵,所以就銷售給C公司,銷售給C公司開13個點的專票,但是只是10個點的稅金,不含稅價是89,如何去計算最終利潤是多少?太復雜了
用B公司的名義銷售出去,也應該是B公司開銷項發票吧?為什么A公司在這個節點會有進項留抵呢
開13%的專票但只要交10%的稅,屬于減免政策,減免的稅額屬于營業外收入,也需要*(1-25%)算利潤。也就是利潤=(不含稅收入-成本金額+留抵進項稅+減免稅額)*(1-所得稅率)