你好,按照百分之一來繳納就可以的,不含稅的金額在第一行和第三行里面填寫。
老師,您好,我們第三季度開具了10萬普通發票,整個第三季度開票總額超過45萬,我們普票按照3%申報納稅了,結果,稅務局讓我們修改普票部分,說不能繳納3%,要按照1%繳稅,請問我的申報表應該如何修改呢?
老師您好,小規模公司今年第一季度征收率1個點普票開超45萬,繳納了增值稅,第二季度紅沖了一張,然后又開了一張3個點的專票,這樣咋申報呢老師!
我是小規模 第二季度的一張專票稅率開成1%的 但是申報繳納增值稅的時候按照3%交款 第三季度這張1%的專票我收回并開了紅字信息表后又給補開了3%的發票 那么我第三季度應該交多少增值稅 不要不要減去2%的稅額后在繳納
小規模普通發票開了3%,季度超過30萬,繳稅按照3%還是按照1%繳稅
一季度增值稅專票3%開了4萬,普票開了20萬,合計開票季度不超過30萬,專票是不是沒有3減1的政策,還是按照正常的3%交稅?20萬普票是免稅?
然后再去填寫減免的2%。
那就要做一筆增值服稅減免的分錄是么? 計入營業外收入里面是么?
對的,是的,是這么做的。