您好,您看下結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
科目余額表是平的,資產(chǎn)負(fù)債表不平是什么原因
資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)左右不平可能是什么原因?qū)е碌??資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)科目余額來手動填上的,填的數(shù)據(jù)都是正確的
科目余額表是平的,資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么找原因?
資產(chǎn)負(fù)債表里期末余額不平,什么原因
老師,我科目余額表是平的,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平是什么原因
老師,公司買車哪些費(fèi)用是可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務(wù)交接,需要交接什么內(nèi)容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費(fèi)用,還需要給他們開發(fā)票,這個(gè)怎么做賬和開發(fā)票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開了13%,只能退9%嗎?認(rèn)證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個(gè),排水管1997個(gè)。生產(chǎn)領(lǐng)用排水管1500個(gè),溫控器1500個(gè),生產(chǎn)車間耗用排水管10個(gè),期初排水管100個(gè),溫控器200個(gè),期初材料成本差異借方余額4000,發(fā)出材料怎么核算?
境內(nèi)發(fā)貨人是出口生產(chǎn)公司。生產(chǎn)銷售單位是供應(yīng)商。視同自產(chǎn)的可以退稅?
老師你好,賬務(wù)交接,個(gè)稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點(diǎn)錢,老板希望表面公平公正,其實(shí)背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據(jù)開出的發(fā)票確認(rèn)稅額,然后扣除的根據(jù)取得的發(fā)票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據(jù)開出發(fā)票確認(rèn)稅額,然后要根據(jù)扣除部分做銷項(xiàng)稅額抵減,對嗎
有沒有以前年度損益調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)了,我把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證發(fā)給你看看?
以前年度損益調(diào)整科目呢?
老師,你看看,這是我結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證
差額正好是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本那一筆787548.83
您查到了是這個(gè)原因,那就得調(diào)整下哦
我該怎么調(diào)整?
這是我的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表,老師你幫我看看
您放在營業(yè)成本里面的嗎?當(dāng)時(shí)做的什么分錄
制造費(fèi)用,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)成本的
您是把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
那應(yīng)該是對的啊,怎么結(jié)轉(zhuǎn)有差異呢
這是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的,老師我該怎么改
我們之前一直是也這樣結(jié)轉(zhuǎn)的啊老師
是不是有新增的科目沒帶出來呢?
沒有呀,做帳都是照之前的一樣,我也不知道是什么原因了
那就不應(yīng)該有問題的,您有財(cái)務(wù)軟件售后嗎?
那我問技術(shù)部看看是什么原因,對了老師,我結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄其他收益是不是應(yīng)該放借方,本年利潤負(fù)樓是不是也應(yīng)該放借方才對?
本來是其他收益在貸方,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)到借方了
我結(jié)轉(zhuǎn)過來是自動到了貸方的負(fù)數(shù),我是不是要調(diào)整到借方來
你好,本年利潤余額負(fù)數(shù),可以計(jì)入貸方負(fù)數(shù),也可以計(jì)入借方正數(shù)