借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調整, 上面的金額都是3萬, 然后再做發票的借庫存商品貸應付賬款24160, 借以前損益調整貸庫存商品24160
老師,公司采購一批貨,因為沒有開發票,就做了暫估,用了暫估價結轉了成本,現在收到發票,實際采購價比暫估的價格低,之前分錄:借:庫存商品6000貸:應付賬款-暫估6000 結轉成本:借:主營業務成本6000 貸:庫存商品6000 發票價款2000,這個怎么做分錄呢?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發行業。很多時候,貨已經收到了,但發票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發票回來時就把這筆預估數沖紅。現在就出現了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借:主營業務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發現賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數對不上,請問一下是什么原因?
老師 ,我們是商貿企業。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額,數量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結轉成本哪里我沒有動,結轉銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師我去年的暫估成本有70萬匯算清繳前拿不到發票需要納稅調增,應為錢已經付了當時做的分錄是借主營業務成本-暫估成本 貸 銀行存款 這次調增要怎么沖暫估呢,分錄怎么寫呢
老師,請問一下:去年暫估的成本發票,現在收到了,但發現發票上的單價比去年暫估的單價低了,要沖銷這筆暫估 分錄要怎么做呢? 去年的分錄: 借:商品30000 (數量300單價100) 貸:應付賬款30000 借:主營業務成本30000 貸:商品30000 現在收到的發票是數量302 單價80 總額是24160 請問沖銷這次跨年暫估,分錄要怎么做呢
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
借以前年度損益調整,貸利潤分配,未分配利潤3萬-24160。