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老師,請問一下:去年暫估的成本發票,現在收到了,但發現發票上的單價比去年暫估的單價低了,要沖銷這筆暫估 分錄要怎么做呢? 去年的分錄: 借:商品30000 (數量300單價100) 貸:應付賬款30000 借:主營業務成本30000 貸:商品30000 現在收到的發票是數量302 單價80 總額是24160 請問沖銷這次跨年暫估,分錄要怎么做呢

2023-04-10 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-10 19:12

借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調整, 上面的金額都是3萬, 然后再做發票的借庫存商品貸應付賬款24160, 借以前損益調整貸庫存商品24160

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齊紅老師 解答 2023-04-10 19:12

借以前年度損益調整,貸利潤分配,未分配利潤3萬-24160。

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借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調整, 上面的金額都是3萬, 然后再做發票的借庫存商品貸應付賬款24160, 借以前損益調整貸庫存商品24160
2023-04-10
你好!業業務跨年了嗎?沒跨年的話原分錄紅字沖回再按發票做正確的。
2020-09-25
同學你好 暫估的收到全額發票了嗎
2021-03-30
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤100 然后再做發票的, 借利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款。
2022-04-28
你好:沖暫估分錄: 借:主營業務成本 負數紅字 貸:應付賬款-暫估款 負數紅字 發票入賬: 借:主營業務成本 貸:應付賬款-某公司 差額不用管,結轉到本期即可!
2024-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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