你好損的科目沒有余額,不應(yīng)該錄入余額。
我是換系統(tǒng)做賬了,想從2021一月開始做起,我這邊只需錄入期初初始數(shù)據(jù)就可以了嗎?損益類還有其他類科目,累計借方貸方都不需要錄,因為是新的一年的。如果是新公司,錄入這些都可以省去,直接啟用賬套嗎?
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營業(yè)務(wù)收入,期間費用等是有發(fā)生額的,錄入初始化數(shù)據(jù)的時候損益類科目,一借一貸,期末就沒有余額了, 最后生成本年利潤表的時候,卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請問是報表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢?
老師,公司中途建賬,之前發(fā)生的損益類科目余額要錄入期初數(shù)嗎
老師,請問某公司7月更換了財務(wù)軟件,7月作期初錄入,錄入6月份科目余額表時,非損益類科目需錄入6月期末余額及累計發(fā)生額,損益類科目直接錄入累計發(fā)生額對嗎?
老師您好,我想問一下接一家公司的賬回來新建賬套,初始數(shù)據(jù)都需要錄什么科目?損益類需要錄入嗎?
小型企業(yè)和小型微利企業(yè)是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調(diào)減
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調(diào)整
你好我們東西運到港口了公司到港口的運輸發(fā)票有幾個注意的事項,車牌號,公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領(lǐng)用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉(zhuǎn)到員工宿管室了,領(lǐng)用時攤銷走的銷售費用,現(xiàn)在報廢要在攤銷另一半,那現(xiàn)在在宿管室報廢攤銷的這另一半是走銷售費用,還是走管理費用?
老師,公司繳納的社保基數(shù),1月和2月的不一致,我在填報工商年報信息的時候我該怎么填寫呢
老師勞務(wù)費的個稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報后有繳費截止期限嗎?超過期限會不會被處罰呢?
如果實收資本沒有實繳可以用盈余公積轉(zhuǎn)嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現(xiàn)在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認(rèn)收入交稅,我們這個應(yīng)該怎樣處理比較好?
好的,謝謝老師,為什么我錄入起初數(shù)據(jù)后顯示的資產(chǎn)負(fù)債表,與上一期的期末數(shù)據(jù)對不上,應(yīng)該從哪些地方找原因呢?
嗯,這個可能還是您錄入的期初數(shù)有關(guān)系。可以核對一下借方,貸方是否平衡。
是平衡的,就是與上期期末數(shù)出現(xiàn)差額
先核對上期期末。產(chǎn)生的原因吧。
老師你好,我找出原因了,好像是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對沖造成的,但是應(yīng)付款的負(fù)數(shù)并沒有那么多,還要怎么找啊
老師,數(shù)據(jù)能對上了,是因為其他應(yīng)付款有借方余額,意思是多付應(yīng)該收回來,那在其他應(yīng)收款科目應(yīng)該怎么填列?
其他應(yīng)收款附屬應(yīng)該列在其他應(yīng)付款貸方。