那您就放到累計攤銷里面得
老師,你好。請問2019年的賬務(wù)中用到了“以前年度損益調(diào)整”這個科目,然后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就對不上,就是利潤表的凈利潤就不等于資產(chǎn)負(fù)債表的“期末-期初”,這個應(yīng)該怎么處理呢
請問,老師,待攤費用和預(yù)提費用這兩個科目怎么在資產(chǎn)負(fù)債表中沒有了,他們對應(yīng)的內(nèi)容在哪個科目里?如果預(yù)付一年的保險費12000元,這個該怎么做帳呢
老師,系統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債有投資性房地產(chǎn),電子稅務(wù)局上資產(chǎn)負(fù)債表里面沒有,這個該怎么辦,其實這個科目我用錯了,不該用這個科目
老師,系統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債有投資性房地產(chǎn),電子稅務(wù)局上資產(chǎn)負(fù)債表里面沒有,這個該怎么辦,其實這個科目我用錯了,不該用這個科目,一月份調(diào)整了,應(yīng)該用累計攤銷
您好,老師!企業(yè)用的是小準(zhǔn)則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)負(fù)債表沒有這個科目應(yīng)該怎么申報?
籌建期間的公司,去年2024年8月成立的,目前還沒有營收,2024的匯算清繳,成本費用這些需要調(diào)整嗎?
你好老師去年打款,今年開票可以嗎
老師好,給公司轉(zhuǎn)錢,一般金額達(dá)到多大必須要有合同呢
老師噴繪制作開票屬于什么
老師 老板說要發(fā)五一的節(jié)費 問我是要在發(fā)工資的時候一起發(fā)還是五一假期給大家發(fā)好一些 我想問一下您怎么發(fā)比較好
您好,老師匯算清繳中 折舊那個表第三、四、五行與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具和飛機、火車、輪船外的工具、電子設(shè)備各怎么填寫呢?
2024年的年報是不是就報,2024年的12月的財報,一樣的數(shù)據(jù),兩者有什么區(qū)別嗎?
老師你好,分公司注銷了有未分配利潤,轉(zhuǎn)入總公司,總公司要怎么做分錄
老師 我想問下制造業(yè)每個月怎么可以算清楚利潤呢 很多材料都是幾個訂單一起共用的 應(yīng)收有很多沒收回 應(yīng)付也有很多沒付的 倉庫包括在產(chǎn)品都沒有統(tǒng)計 實在不知道該怎么算利潤了
老師,公司固定資產(chǎn)怎樣入賬合理?需要一些什么附件?現(xiàn)在我們就是一張發(fā)票,導(dǎo)出來的清單也看不到數(shù)量這些。
一月份調(diào)整了,可是現(xiàn)在報表年初數(shù)投資性房地產(chǎn)數(shù)還在,不知道這個數(shù)填在稅務(wù)局報表哪里
填在稅務(wù)局報表累計攤銷里面
稅務(wù)局報表里面沒這個科目
您把表格截圖給我呢
你看看老師
那您放在其他非流動資產(chǎn)里面呢