你好,具體要改什么?
老師您好!我公司十月份銷售商品50個,月末結轉成本10萬元,(采用月末一次加權平均法結轉成本)給客戶開了發票確認了收入,十一月出因為對賬發現問題,客戶將沒認證的發票退回,我這邊做了發票紅沖按正確的數量45個,給對方把正確發票開出來。上月確認收入分錄 借應收賬款 貸主營業務收入 銷項稅 錯誤發票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結轉的成本沖回 借主營業務成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么? 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
老師您好!我家有一些服裝是外采的不是自己家生產的,我家財務軟件和業務軟件不通,入庫和出庫需要手工在財務軟件記賬,我外采這些做賬是根據供應商付款單做借庫存商品,貸-銀行存款,然后月末銷售會計根據業務軟件出具一份進銷存報表給總賬會計做入財務軟件,但是這個進銷存報表里面包括了外采商品的入庫數量與金額,這樣財務軟件在庫存商品這里做重復,而且這個外采的付款,一般都是橫跨好幾個月能付完,一般都是先付30%訂金,再付60%貨款,全部入庫后再付10%尾款,而且這個總貨款在開始付訂金的時候是預估的,真正的總貨款只有在商品全部入到倉庫后才會確定下來準確的總貨款,我們再根據已付的款項付最后的尾款
老師,我們是一家小型制造業公司,買的原來入庫,我們這總是賬實不符,主要有以下幾點情況:1,開票明細和實際到的東西不一樣,比如買的4×0.75電線,開票可能開的是4×0.5的電線。2,賒銷貨期特別長,有可能七八個月,比如我們買的A原材料,當月買進,當月就出了,但是我們買A的時候,沒付款,對方也沒開票,有可能是等買的貨多了,半年后在開票付款了,這導致我財務無法入賬,出庫。3,加工廠做的加工件,加工廠只開加工費,我的加工件沒有辦法入賬,加工件也沒辦法出庫。4,買的成套的件,小件有可能有30個小品種,但是發票可能只開的是A部件一套,這樣我賬上入的A部件,庫房入的30個小件。我應該怎么做比較合理呢?
汽修店,買了1件輪胎補片,庫房軟件顯示,先采購入庫1件,然后拆裝出庫1件,在拆裝入庫100片,領用的時候就按片領,我2月做賬的時候是100入的暫估庫存商品,發票來的時候,開得是1件,我3月怎么寫分錄
老師,汽修店,2月份先按1件采購入庫,然后再拆裝出庫1件,在把這1件貨拆裝入庫成多少片入庫,這樣拆分增加了庫存商品數量,3月份才開發票,發票上面開的是1件的數量,我2月和3月改怎么做分錄,
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
寫錯字了,不是改,是該怎么寫分錄
就這種拆分入庫,我該怎么做賬,
和正常入庫的是一樣的分錄
只是明細多了幾種吧
我采購入庫寫的是借庫存商品1件貸應付賬款
然后拆分入庫,我寫的是庫存商品100片,貸庫存商品1件
3月,收到發票,我沖2月暫估入庫。借庫存商品-1件,貸應付賬款
老師我這樣寫對嗎
收到發票,應該是借庫存商品100件吧
你為什么要拆分呀
拆分了之后出庫了嗎?
就是按拆分得數據出庫的
就買的1件,1件不可能能一下用完,所以拆分成片來用呀
發票是開的1價
發票是開的1件,不是開的片數
那你的發票就按照拆分后的數量入賬呀