學員您好,是的,對的
老師好,請問本月銀行發生的短信費,轉賬手續費,要下月才能取得發票。扣費時用銀行回單入賬,記入什么會計科目?取得發票后要怎么處理呢?
老師銀行收取的手續費,是不是需要跟銀行要發票才能列支費用扣除?
銀行手續費需要開發票才能做賬么?
請問銀行轉賬的手續費需要取得發票才能做費用么
銀行貸款利息必須取得發票才能稅前扣除嗎?如果轉賬手續費、網銀年費需不需要呀?沒有發票是不是只能調增呀?
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
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營改增以后都是這個要求的
那已經把不帶票的手續費做賬了怎么處理膩,三年了都是這樣做的
沒有發票也可以正常入賬,這是在所得稅前做納稅調整
那我取得發票了是不是可以補貼在憑證后面膩
你好,可以的, 沒問題
有稅務風險不,這種跨年貼票
只要在當期進行了計提就沒問題,符合,權責發生制的原則
像銀行不是每個月開票給我而是把以前沒開給我的票一次性全開給我,這種我賬務如何處理?
您之前的會計分錄是怎么做的?
借:財務費用,貸:銀行存款,三年都是這種無票入帳的(以月為單位)
你好,可以的, 沒問題
那請問取回來3年發生的銀行手續費發票(金額全開在一張發票上)應當貼在哪個位置?
最后一個月的憑證,后面也行
意思我把這種開具了三年手續費的發票貼在2023年的三月即可(做賬現在做到三月份)理解對嗎?
你好,可以的, 沒問題