您好您是因為什么原因要轉(zhuǎn)出?
老師,之前的財務(wù)沒有把員工出差的飛機票抵扣進項,我現(xiàn)在要抵扣那張飛機票的進項,費用已經(jīng)入在前面幾個月了,我現(xiàn)在要抵扣這筆飛機票費用,如何做憑證?需要把之前的憑證紅沖嗎?
一張固定資產(chǎn)發(fā)票已經(jīng)認證了,也抵扣了部分進項,現(xiàn)在要把進項轉(zhuǎn)出了,那抵扣的部分怎么辦。
老師,請問我們已抵扣的進項稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣,怎么轉(zhuǎn)出,需要在進項抵扣網(wǎng)頁去做什么操作么
以前的進項票已經(jīng)做了成本,但是一直沒有認證抵扣,現(xiàn)在要抵扣進項,請問該怎么做分錄
已經(jīng)跨月跨年的進項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在不能抵扣要轉(zhuǎn)出只在賬面上轉(zhuǎn)出嗎?已經(jīng)抵扣的票要在抵扣平臺怎么操作?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉(zhuǎn)出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務(wù)采購,金額27萬,響應(yīng)文件截止日是2月8日,兩家供應(yīng)商在2月7日提交了報價文件。另一家供應(yīng)商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設(shè)備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現(xiàn)在要轉(zhuǎn)資本,目前墊的錢用其他應(yīng)付記錄的,要轉(zhuǎn)資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發(fā)票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導(dǎo)致現(xiàn)在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)三月銷售成本啊,根據(jù)入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調(diào)增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
稅務(wù)要求的
你好,稅務(wù)也是因為有原因要讓你轉(zhuǎn)出,關(guān)鍵是這個原因明白嗎?才能確定具體的分錄。
因為我們以前抵扣的進項不合要求,現(xiàn)要求轉(zhuǎn)出
您好,那您可以借,原材料貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
以前做的是借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(進項) 貸:應(yīng)付帳款;現(xiàn)在做 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(進項轉(zhuǎn)出)對嗎?
你好是的。就是這樣子做。
那相應(yīng)附加稅我們怎么處理?
附加稅這個不用單獨處理,你最終如果要交增值稅就要交附加稅
這是2018年的票,就這樣直接在帳上做一筆就行了?還有別的操作嗎?
這個要看你19年匯算清繳的時候有沒有給調(diào)整。
所得稅那塊不管,我只是進項轉(zhuǎn)出呢?
如果稅務(wù)局沒有其他的要求,其實您可以直接只做這個,借主營業(yè)務(wù)成本代進項轉(zhuǎn)出。
請問下,我18年做的是:借:主營業(yè)務(wù)成本943396.2 應(yīng)交稅費(進項)56603.8 貸:應(yīng)付帳款:1000000;現(xiàn)在是:借:主營業(yè)務(wù)成本 56603.8 貸:應(yīng)交稅費(進項轉(zhuǎn)出)56603.8;是這樣嗎?這個數(shù)字算錯了嗎?好像還有什么扣除的費用?
你好,是的,只轉(zhuǎn)進項的部分。這個沒有什么扣除的費用。
你好,老師,像我們這種情況,應(yīng)在納稅申報表中填在哪里?
你好,在附表二里面有鏡像轉(zhuǎn)出的欄次填進去就好了。
是異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額 還是其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形?
您直接填入其他行應(yīng)做轉(zhuǎn)出就可以了。