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我們公司在2018的專票中的進項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要把以前抵扣的進項轉(zhuǎn)出,要怎樣做?

2023-04-07 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-07 09:48

您好您是因為什么原因要轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶3098 追問 2023-04-07 09:49

稅務(wù)要求的

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:50

你好,稅務(wù)也是因為有原因要讓你轉(zhuǎn)出,關(guān)鍵是這個原因明白嗎?才能確定具體的分錄。

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快賬用戶3098 追問 2023-04-07 09:51

因為我們以前抵扣的進項不合要求,現(xiàn)要求轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:52

您好,那您可以借,原材料貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3098 追問 2023-04-07 09:56

以前做的是借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(進項) 貸:應(yīng)付帳款;現(xiàn)在做 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(進項轉(zhuǎn)出)對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:58

你好是的。就是這樣子做。

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快賬用戶3098 追問 2023-04-07 09:59

那相應(yīng)附加稅我們怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 10:00

附加稅這個不用單獨處理,你最終如果要交增值稅就要交附加稅

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快賬用戶3098 追問 2023-04-07 10:06

這是2018年的票,就這樣直接在帳上做一筆就行了?還有別的操作嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 10:08

這個要看你19年匯算清繳的時候有沒有給調(diào)整。

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快賬用戶3098 追問 2023-04-07 10:10

所得稅那塊不管,我只是進項轉(zhuǎn)出呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 10:11

如果稅務(wù)局沒有其他的要求,其實您可以直接只做這個,借主營業(yè)務(wù)成本代進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3098 追問 2023-04-07 10:21

請問下,我18年做的是:借:主營業(yè)務(wù)成本943396.2 應(yīng)交稅費(進項)56603.8 貸:應(yīng)付帳款:1000000;現(xiàn)在是:借:主營業(yè)務(wù)成本 56603.8 貸:應(yīng)交稅費(進項轉(zhuǎn)出)56603.8;是這樣嗎?這個數(shù)字算錯了嗎?好像還有什么扣除的費用?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 10:24

你好,是的,只轉(zhuǎn)進項的部分。這個沒有什么扣除的費用。

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快賬用戶3098 追問 2023-04-07 11:08

你好,老師,像我們這種情況,應(yīng)在納稅申報表中填在哪里?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 11:11

你好,在附表二里面有鏡像轉(zhuǎn)出的欄次填進去就好了。

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快賬用戶3098 追問 2023-04-07 11:15

是異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額 還是其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 11:17

您直接填入其他行應(yīng)做轉(zhuǎn)出就可以了。

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您好您是因為什么原因要轉(zhuǎn)出?
2023-04-07
當(dāng)時分錄怎么做的?借銷售費用多的嗎?如果是的話,借銷售費用貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-11-01
登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,在申報系統(tǒng)的增值稅申報表附表二對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫需要轉(zhuǎn)出的金額進行申報即可,同時在財務(wù)上按相應(yīng)原因(如用于非應(yīng)稅項目等)做對應(yīng)的賬務(wù)處理,借記相關(guān)科目,貸記 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”。
2024-12-08
你好,這個是什么原因,不允許抵扣?
2022-09-19
你好,如果你要轉(zhuǎn)出的話,抵扣的那部分直接轉(zhuǎn)出,增加固定資產(chǎn)價值
2022-03-10
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