你好 電子稅務(wù)局 稅收數(shù)字賬戶有這個(gè)嗎 有的話都在這里可以查
老師您好,我在綜增值稅務(wù)局平臺(tái)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,為什么電子稅務(wù)局在申報(bào)附列表二里沒有進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)問在電子稅務(wù)局的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),提示有電子普通發(fā)票紅沖,不知在哪兒能找到這張票
已經(jīng)在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行勾選認(rèn)證的發(fā)票,怎么在電子稅務(wù)局的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表里不顯示數(shù)據(jù)
老板,電子稅務(wù)局的銷售發(fā)票匯總表在哪里找,綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證在電子稅務(wù)局哪里找得到呢?有沒有報(bào)稅流程。
你好老師,一般人進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票認(rèn)定,現(xiàn)在數(shù)電票了,在哪里認(rèn)定呢。 我發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局原來可以認(rèn)定的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)那里打不開為啥呢
貨款是19369.20元,供應(yīng)商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據(jù)和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實(shí)付是19369.20吧
老師,發(fā)三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現(xiàn)有一個(gè)產(chǎn)品發(fā)票開的13點(diǎn),這樣長(zhǎng)年累積一直對(duì)不上,請(qǐng)問怎么處理呢
個(gè)人所得稅通過應(yīng)交稅費(fèi)核算嗎?資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)項(xiàng)目包含個(gè)稅嗎?
因質(zhì)量問題,對(duì)我方產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)生的檢測(cè)費(fèi),對(duì)方入其他業(yè)務(wù)收入我,我方入什么費(fèi)用?可以當(dāng)做是和平時(shí)一樣的質(zhì)量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的數(shù)據(jù)0不一致,可是我的財(cái)報(bào)是有數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù)也是一樣的
實(shí)繳的印花稅是每年年初報(bào)一次嗎,其余時(shí)間不能申報(bào),不能填嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)考試的 計(jì)算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個(gè)解要寫上去嗎?
政府補(bǔ)助的款項(xiàng)需要交企業(yè)所得稅嗎
提前開了一季度的房租發(fā)票,按月支付,如何入賬
先勾選發(fā)票,再抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn),然后上報(bào)去開票系統(tǒng)上報(bào)匯總,如果沒有開票系統(tǒng)的就不要管了,在電子稅務(wù)局申報(bào)你的增值稅,附表一附表二一般自動(dòng)取數(shù),看一下里面的數(shù)據(jù)是正確的,保存打開主表保存,其他沒有填寫的打開保存就可以的 最后開票系統(tǒng)反寫監(jiān)控
2022年開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā),現(xiàn)在還沒有認(rèn)證抵扣的,這個(gè)月認(rèn)證,是不是要在以前的開票系統(tǒng)上抄稅,
有開票系統(tǒng)的需要這么做的
全電發(fā)票是在電子稅務(wù)局開的發(fā)票,在電子稅務(wù)局上的抄稅,認(rèn)證,申報(bào),清卡的流程
電子稅務(wù)局開的不需要抄稅反寫 開票盤的需要
那認(rèn)證呢
認(rèn)證在勾選平臺(tái)里面,或者是稅收數(shù)字賬戶
老師,3月份的申報(bào)錯(cuò)誤了,可以作廢嗎,在電子稅務(wù)局哪里作廢呢
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)。