您好 1.借 :以前年度損益調(diào)整? 200000 貸:未分配利潤? ?200000 2.借:以前年度損益調(diào)整? 100? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅? ?100? ? ? 借::應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅? ?100? ?貸:銀行? 100
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅。可是如果直接在2021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會(huì)有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
你好老師我是小規(guī)模,2023年 改了2022年報(bào)匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù),成本減少20w,利潤增加了20w,會(huì)計(jì)分錄怎么做。(就是稅務(wù)局說那張發(fā)票不合法,讓我們直接減去成本) 2、,補(bǔ)稅了100元(假設(shè)),交了2022企業(yè)所得稅100元。會(huì)計(jì)分錄是什么。
你好老師我是小規(guī)模,2023年 改了2022年報(bào)匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù),成本減少20w,利潤增加了20w,會(huì)計(jì)分錄怎么做。(就是稅務(wù)局說那張發(fā)票不合法,讓我們直接減去成本) 2、,補(bǔ)稅了100元(假設(shè)),交了2022企業(yè)所得稅100元。會(huì)計(jì)分錄是什么。 3.系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整科目,改用什么科目。
你好老師我是小規(guī)模,2023年 改了2022年報(bào)匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù),成本減少20w,利潤增加了20w,會(huì)計(jì)分錄怎么做。(就是稅務(wù)局說那張發(fā)票不合法,讓我們直接減去成本)20萬是買了配件。 2、,補(bǔ)稅了100元(假設(shè)),交了2022企業(yè)所得稅100元。會(huì)計(jì)分錄是什么。 3.系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整科目,改用什么科目。
個(gè)體戶,2022開了108萬的發(fā)票,成本為100萬左右,,其中含進(jìn)貨成本,還有老板2個(gè)人的社保費(fèi)用, 今天稅務(wù)打電話說成本利潤不符合申報(bào),讓把不屬于2022年的成本費(fèi)用發(fā)票剔除去,重新申報(bào),請(qǐng)問老師,1??稅務(wù)這塊:社保費(fèi)用應(yīng)當(dāng)剔除,不合理的發(fā)票剔除,直接申報(bào)嗎,還需要把去年的記賬也改一下嗎? 2??這個(gè)月更改去年的匯算清繳申報(bào)表,我去年的帳怎么處理呢,改去年的分錄嗎,,針對(duì)去年的匯算清繳改數(shù)據(jù),今年做到8月份的,有帳嗎
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目 怎么設(shè)置
您好,以前年度損益調(diào)整 就是用來代替 成本費(fèi)用科目,這樣在2023年賬上做分錄,不會(huì)影響2023年利潤?
以前年度損益調(diào)整系統(tǒng)沒有這個(gè)科目,我加個(gè)科目?
您好,是的,加上這個(gè)科目吧
啊加哪個(gè)科目下面?
有代替的科目嗎
您好,一般用這個(gè)科目的。以前年度損益調(diào)整科目編碼是6901