可以登錄試一下,你可以看一下能彌補虧損嗎?第一季度的這個不確定,不一定讓彌補 在匯算清繳期間
老師,你好!麻煩幫我看看這個企業所得稅申報對不,19年虧損兩萬多,20年前兩個季度都是虧損,第三季度盈利一萬多,申報表填寫利潤總額,彌補以前年度虧損與利潤總額一致對嗎,本來實際利潤是總體還在虧損
2022年初單位未彌補虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務局第一季度申報企業所得稅利潤總額是20萬減去未彌補虧損20萬企業所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補虧損20萬,那我不是虧了20萬
老師好,21年匯算清繳 最后的可彌補虧損是10萬,22年第四季度 所得稅利潤總額虧損10萬,那是不是23年1季度要是盈利的情況下,可以彌補的總虧損是20萬?
2022.12利潤總額虧損40萬,現在1季度盈利20萬,是不是可以彌補虧損,就不需要提供成本票入賬了?
只有做了22年匯算清繳了,才能彌補23年1季度的虧損嗎?現在22年12月利潤總額是虧損4萬,現在23.1季度盈利2萬,是不是不需要提供成本票,直接彌補虧損就可以?
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老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
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老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
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老師您好,請問電子稅務局變更開票人員怎么變更?
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處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現在注冊公司是要求5年內交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發現問題,項目經理又安排人再看一遍是什么意思?
是先匯算清繳完了是不是就可以彌補虧損?是彌補22.12月的盈利40萬嗎?
這個不一定,不是所有的都這樣。現在不是在戰報貼,你去申報試一下。
今年盈利20萬,你只能彌補虧損20萬 彌補的是今年第一季度的。
是用22年12月盈利的40萬來彌補1季度的20萬吧?
可以的,可以彌補虧損。
老師我想問下資產負債表的未分配利潤是代表什么意思?
從開業到現在累計的盈利或者是虧損。
是看期末還是期初的未分配利潤
期末是從開業到本月的累計, 期初從開業到去年年末的累計。
現在資產負債表期末未分配利潤是虧損5萬,2022年12月利潤總額虧損4萬,2023年1季度利潤總額盈利20萬,我現在是需要提供成本票嗎?
不需要提供成本發票的。
為什么不需要成本票? 麻煩老師說一下
未分配利潤是虧損5萬,你還有彌補虧損沒有做。
可是我23年1季度盈利20萬
那你告訴我的資產負債表期末未分配利潤虧損50,000這個是幾月份的?
3月份的資產負債表未分配利潤是-5萬,利潤表利潤總額是+20萬,22年利潤總額是-4萬,現在成本票缺不缺
?不缺 你從開業到現在累計一共虧損50,000缺什么
那這個23年一季度的利潤總額盈利20萬 是怎么彌補完的?
截止到2023年虧損25 20萬本年盈利 三月末虧損5 這么來的不是嗎 還有啥問題的嗎