借應交稅費、個稅, 貸銀行存款, 借應付職工薪酬工資,貸應交稅費、個稅。
公司廚房雇傭一名廚師,干了10天,廚師辭職了,請問這個工資怎么做會計分錄,請老師列支明細,包括二級科目,謝謝老師,另外這個工資要不要計入自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端軟件當月人員里,人已離職沒有信息留存。請老師幫忙解答,謝謝
我們單位交工會會費。分兩步走的。 第一個憑證是繳納公司部分的金額為8120; 第二個憑證是單位替員工繳納的個人應該承擔的部分(公司先交,然后再從工資扣出來)金額為1622 10。 然后上面這兩個憑證我怎么做會計分錄?謝謝老師,麻煩老師按兩個憑證并加上金額幫著解答一下。萬分感謝
老師好,請問個人所得稅,單位先幫忙代墊了,在第二個月再在工資里扣出來,這個該怎么處分錄,怎么計提?謝謝
老師你好 工資已經發(fā)放了,但是個人所得稅沒有從公司單獨扣出來,就是公司先墊付她本人的應交個人所得稅。請問該怎么賬務處理
老師好,發(fā)現以前年度計提工資分錄是借:銷售費用 管理費用 其他應付款-代扣代繳個人所得稅 貸 應付職工薪酬。1、請問個稅是不是不存在計提,發(fā)放工資的時候直接扣除個人應該繳納的個稅部分?2、按照上筆計提分錄在發(fā)放工資的時候又貸了 其他應付款-代扣代繳個人所得稅 這樣就導致其他應付款-代扣代繳個人所得稅沖平了。可是下月繳納個稅的時候又借 其他應付款-個人所得稅代扣代繳。以至于這個科目產生了借方余額,該怎么把這個余額處理掉呢?謝謝
老師,向股東個人借款放短期借款是不對的吧
老師,環(huán)保稅匯算清繳可以單獨抵10%嗎?在哪個表格里填
年銷售收入可扣招待費50萬 實際招待發(fā)生52萬 年中匯算按那個來作為扣除基數 請老師指教
機票電子普票能抵扣增值稅進項嗎
監(jiān)理服務,施工的企業(yè)所得稅稅負率是多少
甲有兩個子公司乙和丙,丙開票異常,丙需要買五臺辦公電腦,由于開票異常,乙買的這五臺電腦,開票也是乙,那么是丙入固定資產嗎
往來科目 預收賬款 用確認收入嗎 做賬借:銀行存款 貸:預收賬款? 往來賬用一個科目 怎么反映舉個列子理解下
老師,以個人名義貸款買車購買車的發(fā)票是個人的,用企業(yè)賬戶轉給個人卡后在還貸款,這個車是企業(yè)用車,合理嗎
這兩條加家庭成員是說,既要是投資者同時是家庭成員嗎?這個加號是并且的意思嗎
關于匯算清繳,有家公司去年全年未發(fā)工資,但是都正常報稅了,匯算清繳時員工也都申報了現在稅務局通知要去稅務大廳去更正申報,這個要怎樣辦理?沒操作過,流程是什么樣的,要帶哪些材料?坐標上海
是先繳納,下月在工資里扣出來的時候再計提嗎?
不是的,但這個是在工資里面計提,借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資,你做工資的時候沒有集體在里面嗎?
然后你們單位支付借應交稅費,個稅貸銀行放款。
從工資里扣除,借、應付職工薪酬, 貸、應交稅費、個稅、 銀行
沒有先計提,因為這個是繳費在先,計提在后
沒有先計提,是單位先繳費之后,在下月發(fā)工資的時候,在工資里扣出
你好,那就是下一個月發(fā)工資的時候,當月扣除。
那我在這一個月這個分錄該怎么處理呢?謝謝老師
借應交稅費、個稅, 貸銀行存款, 借應付職工薪酬工資,貸應交稅費、個稅。