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還有一個問題先請教下 如果我司購買商品價格是30000(不含稅),要求供應商開13%,我司再退回10%供應商 那發票的金額要開多少才正確呢、

2023-04-04 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 11:20

就應該開3000的不含稅金額,稅率13%。

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快賬用戶6500 追問 2023-04-04 12:30

我們公司是掛靠,掛靠在其他那些建筑公司的,然后對公賬戶,就是由他們去去轉,然后內賬,就是由我這邊去操作,然后,就有一個這樣的問題。我們老板現在要求,之前沒有開票的那些供應商,現在要開票,本來他,我我們是要求他開13%的,然后,退回他10%的稅票,就是退錢給他,就是在這里加上,直接加上就行,但是他計算的金額跟我的不太一樣,我一會把那個那個他計算的那個方式發給你看一下。

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快賬用戶6500 追問 2023-04-04 12:31

老師,你看下哪個算法對?

老師,你看下哪個算法對?
老師,你看下哪個算法對?
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齊紅老師 解答 2023-04-04 12:31

你好,您的算法是對的。老板可能不懂財務,沒有從財務的角度去計算。

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就應該開3000的不含稅金額,稅率13%。
2023-04-04
1.梳理內外賬,明確無票收入和開票加錢情況。 2.跟供應商溝通,協商正常開票,以長期合作等條件爭取不加錢開票。 3.對客戶調整價格策略,明確含稅價,建立開票制度。 4.對之前未開票收入補繳稅款,咨詢稅務機關或顧問了解程序和風險。 5.建立一套合規財務核算體系,培訓財務人員。 6.定期審計和自查,發現問題及時整改。
2024-12-17
同學,你好 你把稅額的錢也加進去
2021-12-16
也就是說,對方給了5萬的一個折扣,你的貨也退給他了嗎?你這里是按照銷售處理,就相當于你把這個產品又銷售給了這個供應商的銷售收入就是5萬,成本10萬,也就是虧了5萬。
2020-11-25
同學,你好。對方根據退給你錢的金額開具紅字發票,你公司沖銷庫存商品和應付賬款。差額作營業外支出。
2020-11-25
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