對(duì)的,是的,需要這么做的。
匯算清繳需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表是12月份的期末余額嗎
老師,我的庫存擺了幾百萬在上面,但實(shí)際上是沒有庫存的,我怎么才能把他合理抹掉呢
請(qǐng)問老師,資本公積增加了,需要申報(bào)印花稅么?
24年第一季度是個(gè)體戶,第二季度辦理了個(gè)轉(zhuǎn)企,現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)24年第一季度的定期定額九萬被計(jì)入了增值稅總收入該怎么處理
郭老師,我們之前是普通的生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在要增加進(jìn)出口權(quán),要怎么操作,走哪些流程
您好,老師,退的社保怎么做賬啊
工商年報(bào),股東出資情況,認(rèn)繳,實(shí)繳,實(shí)繳是2017年,已全部到位。認(rèn)繳日期是不是寫2017年。如果沒有到位,認(rèn)繳日期是不是填規(guī)定的2030年。
老師我們公司是生產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)備的,成本核算:采用分批法還是約當(dāng)產(chǎn)量法合適
給個(gè)體戶 開了2張專票,不到10萬元對(duì)方收票當(dāng)普票用,發(fā)票肯定會(huì)滯留我公司會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),已告知對(duì)方票有問題,人家不同意換,怎么辦?
老師,出口運(yùn)費(fèi),是不是只有到岸價(jià)才會(huì)有出口運(yùn)費(fèi)的,離岸價(jià)與工價(jià)不會(huì)有出口代理運(yùn)費(fèi)的對(duì)嗎
可以不一致嗎,
可以的,這種有風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)局會(huì)問起來的,而且會(huì)要求你們調(diào)整。
不可以的,剛才打錯(cuò)了。
那在22年12月補(bǔ)交21年的企業(yè)所得稅,應(yīng)該直接入所得稅科目還是以前年度損益調(diào)整 (企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
你好,以前年度損益調(diào)整的。
那我在22年補(bǔ)交企業(yè)所得稅時(shí) 做的憑證 借:所得稅13 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金5 貸:18 在23年我怎么做調(diào)整分錄呢
你好,建議不要修改了。
這個(gè)也不影響你交稅,沒有關(guān)系。
那22年12月份交的所得稅 我們沒有做計(jì)提,1月份交的時(shí)候 直接記入了 借 所得稅10 貸 銀行存款10 需要做調(diào)整嗎
好,跨年了,建議不要調(diào)整了,如果是當(dāng)年的話,你可以調(diào)整。
不影響你交稅,只不過是影響你當(dāng)年的凈利潤(rùn)。
那這樣提交的利潤(rùn)表上的所得稅 和稅務(wù)局的所得稅金額對(duì)不上 稅務(wù)局會(huì)問嗎
這個(gè)沒有關(guān)系的,影響不大。
那季度申報(bào)所得稅時(shí),是先把利潤(rùn)表上傳電子稅務(wù)局,得出應(yīng)交所得稅后,再去修改利潤(rùn)表,把所得稅寫上去嗎
好,我們不是的,我們是自己計(jì)算計(jì)提,然后結(jié)賬。