同學你好 稍等我看下
5.5月12日,向H公司銷售產品批,貨款5萬元,增值稅率17%,合同約定付款期為30天,現金折扣(貨款部分)的條件為“4/10,2/20,n/30”。(1)5月12日,售出產品,價稅款待收。(2)5月20日,公司收到H公司支付的價稅款存人銀行。(3)如果公司于5月25日收到H公司支付的價稅款存入銀行。(4)如果公司于6月5日收到H公司支付的價稅款存人銀行。6.公司上月向科美公司銷售商品的應收價稅款17550元,經協商改為商業匯票結算。收到一﹣張為期3個月、金額為17550元的商業承兌匯票
公司上個月向柯美公司銷售商品的應收價稅款17550元經協商改為商業匯票結算收到一張為期3個月,金額為17550元的商業匯票
公司上月向科美公司銷售商品的應收價稅款17550元,經協商改為商業匯票結算收到一張已承兌的為期3個月、金額為17550元的商業承兌匯票[要求】根據上述資料,編制必要的會計分錄。
應收乙單位貨款95000元,經協商改用商業匯票結算。已收到乙單位交來的一張3個月期的商業承兌匯票,票面價為95000元。
資料:甲公司21年8月份發生經濟業務如下。1、8月5日,銷售給A公司產品一批,售價500000元,增值稅65000元,收到A公司承兌的面值為565000元、期限為3個月的商業承兌匯票一張。2、8月10日,應收B公司面值為226000元的商業承兌匯票到期,票款通過銀行如期收回。3、8月12日,收到C公司交來的期限為2個月的商業承兌匯票一張,面值為168,000元,用以抵付上月所欠貨款。4、8月25日,一張面值為180000元的D公司商業承兌匯票到期,票款未能收回。求分錄!!!
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
公司是國有企業,是一般納稅人,采用簡易計稅方法,現在有一個問題,我們新建一個倉庫,倉庫的一部分資金用專項債支付,有些費用由公司內部資金支出。現在購買了一批水管從水廠接到倉庫,用的是,公司資金。買了馬上安裝,這部分賬務怎么處理
我們是找人力公司,支付了勞務費,如何賬務處理,需要通過應付職工薪酬科目核算嘛
前三季度是盈利的,四季度是虧損的,總體虧損,之前交的所得稅怎么辦呀?
小規模公司從農戶收購水果6萬,銷售1萬,余5萬放冷庫后損壞了怎么做賬
老師,你能看到圖片嗎?就是建筑發票中建筑項目名稱填錯了,去年也開了沒發現一直開的都是錯的,這個需不需要重開?
一般納稅人提供的車輛停放收入增值稅是交多少呢
老師,我們是個體戶汽車修理廠,開票項目名稱,勞務,選哪個勞務
怎么在電子稅務局注銷紙質發票
老師,租了一個酒店出去,一年18萬。這個月分攤1.5萬。怎么做這個呀