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請問老師我們公司是進出口貿易的,我們收到國內公司開進來用于出口的進項稅發票,我們第3聯用來記賬了,那么第2聯的抵扣聯只能用了做退稅,請問這個抵扣聯要我們要跟每個月的內銷進項專票裝訂在一起嗎?

2023-04-03 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-03 17:09

同學你好 對的 這個可以的

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快賬用戶9927 追問 2023-04-03 18:08

老師我想問一下您,您會做進出口貿易的實操嗎?您憑什么說對的,是可以的呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 18:12

同學你好 你做未開票收入的就可以 然后開票之后再沖減未開票的收入的

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快賬用戶9927 追問 2023-04-03 18:41

那么我收到報關單就要做未開發票收入怎么做分錄,然后開票之后再沖減未開票的收入的分錄又怎么做???

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齊紅老師 解答 2023-04-03 18:46

紅沖未開票收入就可以

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快賬用戶9927 追問 2023-04-03 19:27

我是問你用于出口的貨物進項發票的抵扣聯該怎么處理,你到底懂不懂外貿的實務啊老師?怎么我總感覺你回答的有點不看問題的呢

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齊紅老師 解答 2023-04-03 19:41

抵扣聯單獨裝訂就可以

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同學你好 對的 這個可以的
2023-04-03
您好,這種情況您已入賬不用退,由你開具紅字信息表給對方,對方開紅字發票給你即可
2021-04-15
同學,你好 不退發票給銷售方,是銷售方給你們紅字發票
2024-08-19
同學你好 這個可以的
2022-01-04
作為購買方,您需要填開購買方申請的紅字信息表。對于發票聯和抵扣聯,如果您已經抵扣了進項稅,通常是將抵扣聯退回給銷售方。 在收到銷售方開具的紅字發票后,您將紅字發票與紅字信息表一起作為憑證,做進項稅額轉出。
2024-08-19
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