你好,開票的時候,先把之前的無票收入分錄紅沖,然后再根據開具發票情況做收入分錄
老師,客服給我們付貨款:借:銀存12000,貸:應收賬款。等開票給客戶時:接:應收賬款,貸主營業務收入,銷項稅額。 客服誤多多付300,退給客戶,我改怎樣做?
老師,我方給客戶提供充值卡服務:①客戶消費時 借:預收賬款,貸:主營業務收入(未開要收入)、銷項稅額。客戶開票后 貸:-主營業務收入(未開票收入)、-銷項稅額,貸:主營業務收入(開票收入)、銷項稅額。這樣做分錄對嗎?
老師好,客戶不要發票,確認收入時分錄:借:預收賬款貸:主營業務收入 應交稅費~應交增值稅~銷項對嗎
老師,無票收入是 借:銀行存款 貸:主營業務收入-未開票 后期開發票了 借:主營業務收入-未開票 貸:主營業務收入-已開票 應交稅費-銷項稅,是這樣嗎?
老師,請問固定資產清理時候,增值稅發票上的主營業務收入,借方是應收賬款*客戶,貸方是主營業務收入,銷項稅額嗎?
老師,我們是小規模納稅人,有些沒有成本發票,匯算清繳的時候需要調增嗎
老師我想問一下小規模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續
你好,我公司這個月開具了一張出口發票,開具了發現有一個商品的稅收編碼和進項發票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發票可以嗎?會不會觸犯稅務預警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
紅沖之前的無票收入不是按開票的面額來沖嗎?
你好,紅沖之前的無票收入,是按之前確認的無票收入金額來沖銷?