同學,你好 暫估,是供應鏈結轉,生成藍字回沖單而出來的
請問老師,原材料入庫按照含稅價, 借:原材料-暫估入庫113元 貸:應付賬款113元 當月全部領用 隔月實際收到發票后 借:原材料-實際入庫100元 應交稅費13元 貸:原材料-暫估應付-113元 這種情況下,有13元的原材料-暫估入庫為負數,怎么做?
公司為小規模企業,現支付一筆原材料采購費后收到原材料,但發票后面在開,請問收到發票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費-原材料暫估入賬 借:應付賬款-XX:7000 貸:銀行存款:7000 原材料暫估入庫 借:原材料-XX:7000 貸:應付賬款-暫估入賬:7000
老師,請問上月暫估入庫的原材料,沖暫估的時候,原材料科目不做,只做一筆借:應付賬款-暫估應付款,貸應付賬款-供應商,這樣可以嗎?
用友軟件T3要做原材料暫估入庫,如何操作,想生成借,原材料,貸,應付賬款—暫估
老師你好,采購原材料,原材料入庫了發票也到了,就是借:原材料,貸:應付賬款。 原材料到了,發票沒到,就是借:原材料,貸:應付賬款—暫估;發票到了就是沖暫估,做應付賬款。 先付款了就是借:應付賬款,貸:銀行存款。 然后入庫了沖掉應付
老師必須要選供應商才行吧?
同學,你好 嗯嗯,是的
另外,我在系統中準備先做原材料暫估入庫,再做生產領料,產成品入庫,這個順序沒有問題吧?
同學,你好 沒有問題
老師返回來說暫估,藍字回沖單,是怎么生成的?我看課件沒有提呢
同學,你好 供應鏈結轉里面,有生成憑證的按鈕
老師采購暫估稅率正常填吧,會影響當月增值稅申報數據嗎
同學,你好 暫估,不涉及增值稅