學員您好,是的,對的
每月末,本年利潤都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配~未分配利潤嗎
每個月最后一筆是結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤,還是本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
每個月都有做期間損益結(jié)轉(zhuǎn),那年底做利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)時,是不是直接把12月底本年利潤的那個余額,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就行?
平時每月本年利潤都不結(jié)轉(zhuǎn),一直到12月再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤對吧
請問,年底12月份,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配,是取12月份的本年利潤數(shù)據(jù)么?還是將每個月的本年利潤都結(jié)轉(zhuǎn)
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
那三月份的資產(chǎn)負債表,未分配利潤,是年初數(shù)?
不是,期末數(shù)是包括了未結(jié)轉(zhuǎn)的利潤分配部分
手工出報表的話,未分配利潤,就直接把年初未分配利潤加上本期利潤表凈利潤期末數(shù),這樣對嗎
學員您好,是的,對的