借長期股權投資1100 銀行存款30 貸固定資產清理1000 應交稅費進項稅額130 借固定資產清理900 累計折舊50 貸固定資產950 借固定資產清理100 貸資產處置損益100 乙公司 借固定資產1000 應交稅費進項稅額130 貸長期股權投資—成本800 —損益調整40 —其他權益變動60 投資收益200 銀行存款30 借其他綜合收益60 貸投資收益60
1.甲公司以其擁有的一項生產用固定資產與乙公司持有的對丙公司長期股權投資交換。 固定資產原值950萬元;已提折舊50萬元;公允價值1000萬元;含稅公允價值1130萬元。 長期股權投資賬面價值900萬元(其中成本800萬元,損益調整40萬元,其他權益變動60萬元);公允價值1100萬元。甲公司收到補價30萬元。假定該交換具有商業實質。 要求:分別甲公司和乙公司編制有關會計分錄
3、甲公司決定以無形資產和交易性金融資產與乙公司交換其持有的長期股權投資和生產經營用設備。無形資產原值300萬元,累計攤銷1 50萬元,公允價值為200萬元,增值稅稅率6%;交易性金融資產的賬面余額為260萬元( 成本為210萬元,公允價值變動為50萬元),公允價值為300萬元。長期股權投資的賬面余額為300萬元,公允價值為280萬元;設備的賬面原值為240萬元,已計提折舊100萬元,公允價值200萬元,增值稅稅率均為13%,另外乙公司向甲公司支付銀行存款6萬元。交換的資產均不改變其用途。交換具有商業實質。 要求:分別甲公司和乙公司編制有關會計分錄。
1.甲公司以其擁有的一項生產用固定資產與乙公司持有的對丙公司長期股權投資交換。固定資產原值950萬元;已提折舊50萬元;公允價值1000萬元;含稅公允價值1130萬元。長期股權投資賬面價值900萬元(其中成本800萬元,損益調整40萬元,其他權益變動60萬元);公允價值1100萬元。甲公司收到補價30萬元。假定該交換具有商業實質。要求:分別編制甲公司和乙公司有關會計分錄。
甲公司以一項長期股權投資與乙公司交換一臺設備和一項無形資產,甲公司的長期股權投資賬面余額為250萬元,計提減值準備30萬元,公允價值為190萬元;乙公司的設備原價為80萬元,累計折舊40萬元,公允價值為50萬元;無形資產賬面價值為170萬元,公允價值為150萬元,甲公司支付給乙公司補價10萬元。乙公司發生固定資產清理費用5萬元。假設該項交換具有商業實質且換出資產和換入資產的公允價值均能夠可靠計量。(假定不考慮相關稅費。
3.平公司決定以無形資產和交易性金融資產與乙公司交換其對聯營企業的長期股-|||-權投資和生產經營用設備。無形資產原值300萬元,累計攤銷150萬元,公允價值為200-|||-萬元,增值稅稅率6%;交易性金融資產的賬面價值為260萬元(成本為210萬元,公允價-|||-值變動為50萬元),公允價值為萬元。長期股權投資的賬面價值為300萬元,公允價-|||-值為280萬元;設備的原值為240萬元,已計提折舊100萬元,公允價值200萬元,增值稅-|||-稅率為13%,另外乙公司向甲公司支付銀行存款6萬元。交換的資產均不改變其用途。-|||-交換具有商業實質。-|||-要求:分別為甲公司和乙公司編制有關會計分錄。
老師請問我24號才入的職,他們的工資表都還沒算好,現在人事算好了確叫我簽字,其實漏洞百出,老板又逼著讓我復核簽字,而且等著發工資,本來他們20號發工資,其實是他們之前的工作,我不簽也不是,簽也不是!簽了老板又到處挑毛病!該如何面對呢?
老師,審計18章完成審計工作,為什么有評價錯報的內容啊?都已經完成審計工作了,才來評價,不是已經晚了嗎?不應該在審計過程中,就應該去評價錯報嗎?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
1.民間非盈利組織上一年度多計提了48萬業務活動成本,在本年度怎么沖銷,會計分錄要怎么做? 2.民間非盈利組織上一年度少計提所得稅了,本年度怎么補計提會計分錄怎么做?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。