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我公司2018年1月向一家企業借款300萬,臨時借款沒有合同,2022年12月一次性向該企業付利息60萬,2018年-2022年企業所得稅都未扣除利息支出,現在可以調整往年企業所得稅年度匯算報表分攤利息支出嗎?每年15萬。請老師給出具體的政策依據。

2023-03-28 18:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-28 18:48

你好,對方給你提供發票嗎?

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快賬用戶8458 追問 2023-03-28 18:48

發票是2022年付款后才開具的

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齊紅老師 解答 2023-03-28 18:49

你好,你們補一份協議不可以嗎?

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快賬用戶8458 追問 2023-03-28 18:49

什么協議?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 18:50

費用是有時效的,跨年度的費用匯算清繳前未取得合規發票是不可以企業所得稅先抵扣的

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快賬用戶8458 追問 2023-03-28 18:51

2022年也不可以60萬全部扣除了嘛?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 18:52

你好,補一份協議日期往后延

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快賬用戶8458 追問 2023-03-28 18:55

分攤回去是走不通了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 18:55

你好,是的,除非你放棄抵扣

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快賬用戶8458 追問 2023-03-28 19:00

補一份協議,稅局查流水怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 19:02

您好!補協議是為了后續抵扣,你可以先放到預付里

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你好,對方給你提供發票嗎?
2023-03-28
可以調整往年企業所得稅年度匯算報表分攤利息支出
2023-03-28
6 月份的賬務處理如下: 1.企業向個人借款 30 萬元:借:銀行存款 300,000貸:其他應付款 - 個人 300,000 2.購買辦公桌椅一套及電腦一臺(假設不考慮增值稅):借:固定資產 - 辦公桌椅固定資產 - 電腦貸:銀行存款 3.支付職工工資 1 萬元:借:管理費用 - 工資 10,000貸:應付職工薪酬 10,000 借:應付職工薪酬 10,000 貸:銀行存款 10,000 7 月份財務報表的填寫: 1.資產負債表:“銀行存款”項目根據 6 月末余額填列;“固定資產”項目根據辦公桌椅和電腦的入賬價值填列;“其他應付款”項目包含向個人的借款 30 萬元;“應付職工薪酬”項目余額為 0;“未分配利潤”項目為負數,金額為管理費用(工資)1 萬元。 2.利潤表:“管理費用”項目填寫 1 萬元,凈利潤為 -1 萬元。 企業所得稅報表的填寫: 由于 5 月 24 日成立,在 7 月份申報企業所得稅時,屬于預繳申報。應納稅所得額通常為負數(-1 萬元),本期應預繳的企業所得稅為 0 。但具體填寫還需根據稅務申報系統的要求和企業的實際情況進行。
2024-07-01
你好,做好發給你,請稍后
2022-06-13
1 160*(2%+14%+8%)=38.4,可稅前扣除的三費金額為3+4+22.4=29.4 2 可以稅前扣除的業務招待費為 20*60%=12 3 應交稅額 =(3800-2400-12-29.4-12-200*4%-3-500-48-52)*25%=183.9
2020-06-19
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