你好1; 你們是算委托商場代銷嗎 ? 這樣才好安排的暖的??
老師,我們企業的情況是這樣的,我們地區有廢棄的煤矸石礦山,我們集團跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們取得的卡丁車票的收入就算是我們的主營業務收入了,但是現在這個地的使用權我們還沒有拿到,因為我單位現在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金啊?如果現在交的話,應該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業額扣除油錢和修理費之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結算,我們按月給他們開發票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業額,我們給第三方開代理費的發票嗎?如果開代理費的發票,我應該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項目卡丁車的發票呀?然后我用這個發票入賬,借:預收賬款,貸:主營業務收入+銷項稅呀
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發票,這月的進貨專發票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發票,我在十月那期結束前可以認證發票8月的進項發票,但屬于是九月屬期的認證 發票吧?3-有收入了開出發票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發票我看是開給商場的,并且商場還預付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據我發的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做啊!十分感謝
老師好,請問,我家是一般納稅人,我家的家電拿到商場賣,1-商場預付我公司十萬貨款,我做分錄,借,銀行存款,10萬,貸,預收賬款-大商貿易公司,10萬。 2-這月銷售一套家電2000元,商場給我們了大商商貿公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單,但是商場是收我們的銷售提成百分之五得,但是我家給大商商開的專票,是專票上案折扣百分之五開的,也就是發票上有個折扣百分之五,是1900元,老師這么開對嗎?,我問經理經理說這提成的五個點按折扣百分之五,這樣和商場開的, 老師我確認收入就按發票實際做對嗎,借,預收賬款1900,貸,主營業務收入,1681.42 貸,應交稅費,增值稅,銷項稅額218.58 我這分錄如果對,那后面付的銷售單子是2000元,這個和發票差百分之五,就這樣對嗎?這個折扣用不用做分錄,?稅務局認可嗎?
增值稅納稅申報全業名稱:北京光明有限責任公司企業質:國有企業(一般納稅人)去定代表人姓名:劉光明企業地址及電話:北京市光華路53號,010-88企業所屬行業:制造業(生產銷售微波爐,出不含稅單價為500元臺,成本為400/臺)開戶銀行及賬號:工行光華路分理處3301022009011503954納稅人識別號:91101000000002020年7月該廠購銷情況如下1)1日向當地某商場銷售微波爐500臺,并開具增值稅專用發票,單價(不含稅)為500銷售額250000元,并約定對方10天內付款可享受不含稅價款5%的現金折扣,對方于1月7日款,于是在結算時,給子商場5%的現金折扣。2)8日銷售500臺微波爐給外地某客戶,并開具普通發票,價稅合計為282500元。且支付費用價稅合計5450元,收到的增值稅專用發票上注明運費金額5000元,稅額450元,該外3)9日撥付2臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發票戶款項未付。4)10日,沒收遍期仍未收回的包裝物押金67800元,確認收入但未開具發票
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業務提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發票,我們公司對公轉賬給他們。 現在我們公司有位副總說,項目沒有結束客戶付款到我們公司,不可以支付對應的業務提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業務提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發票+對應的名義合同,這些發票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回(這賬面做借款收回),然后再依據發票付款?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
是的,委托商場代銷。我們是馬桶的品牌方。租的常商場攤位
你好; 那你商場開票給客戶 ;? 你們開票給商場 ;到時收到結算清單 去? ? 結算款即可; 支付代銷手續費??
如果商場只先收了30%預付款,商場是全部收到尾款再結算,還是收到預付款就先和我們結算比較合適?
另外:我應該開6%的服務費發票吧
你好; 可以銷售出去了在去結算哈; 是商場開6%發票給你; 不是你開給商場? ?
代收的管理費是商場開給我,我做銷售費用。我公司收到7000結算款+1000商場服務費發票 我們不開票了?應該也要給商場開什么免稅發票吧?
你好;? 你們開貨物發票給商場 ; 商場拿著做成本? ?
我們的貨物發票是結算時候開,還是進貨到商場時候就開啊?
你好;? 按照結算的時候去開哈? ?
那就是8000我都開他們做成本嗎,還是7000
你好 ;? ? 按照 你們結算的金額 如果是8000來結算;按8000來開票的
我開馬桶的類別就可以,和商場的正好匹配。他做出庫,入庫。成本結轉了。
你好;? 是的; 這樣就可以 正常做賬報稅了?
好的謝謝了
不客氣的; 希望能幫到你?