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老師你好!我們單位是制造業!生產膠!我們財務3個人!出納一人!算成本一人!還有我!我不知怎樣分工合適!麻煩老師幫忙提個建議!分紅后誰負責財務比較合適

2023-03-28 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-28 09:08

您好,單位的分工是單位。人事部門制定的。或者是老板。

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齊紅老師 解答 2023-03-28 09:08

一般是出納管錢報銷。會計師做賬 算成本的,就是算成本。

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快賬用戶4994 追問 2023-03-28 09:16

這是合伙企業!財務都必須有自己的人才放心!原先有出納!往來會計!其他業務都是我弄!另一個老板想著加自己的人!讓她算成本!撤了往來會計!所以我不知道怎樣分工合適

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齊紅老師 解答 2023-03-28 09:21

你好? 一樣的也是按上面的分工就行? ??

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快賬用戶4994 追問 2023-03-28 09:36

我們用的T+軟件!沒有成本單獨核算這個模塊!之前我都是按當月購進領用材料!當月費用匯總分攤!她要是單獨核算成本我不知道怎樣分工

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齊紅老師 解答 2023-03-28 09:43

那就分出來會計單獨核算成本就行了,然后錄入軟件。

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您好,單位的分工是單位。人事部門制定的。或者是老板。
2023-03-28
您好,沒有專門針對您行業的報銷制度,給您一個找到一個報銷管理的制度,您再結合公司實際進行修改一下 財務報銷制度 1、各部門的經費支出嚴格按計劃管理的要求,實行計劃用款。對用款不事先申請的部門,財務室不得安排該部門的用款計劃。 2、本院日常所有支出業務,必須由分管領導同意,經辦人注明事由、會計審核,1000元以內的開支由分管領導簽字報銷;1000元以上的開支由院長簽字報銷。 3、各部門要嚴格控制差旅費和會務費支出,對差旅費的報銷,嚴格按員工手冊的規定執行。無特殊原因的超標準支出,由出差人員自理。 4、各部門要嚴格控制業務招待費支出。對潛江地區的業務招待,由辦公室統一安排,實行先申請后招待制度。否則,招待費自理。 5、為加強資金管理,及時收回借款,借款人應在業務發生后一周內到財務室辦理報銷還款手續,財務室應嚴格堅持“前帳不清,后帳不借”的原則。對逾期不報帳的借款人,財務室有權在其工資中扣除,并按有關規定予以處罰。財務人員不能嚴格執行財務管理制度的,按本院《員工手冊》財務管理規定的第十七條執行處罰。 6、各種票據是財務報銷的憑據,下列票據財務室不予報銷: 1).無正規的發票或收據。 2).審批手續不全的票據。 3).內容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據。 4).無公章、無私人簽章(字)的白條收據。 5).購物無用途、資產無驗收的票據。 6).數量、單價、金額不符的票據。 7、本制度未盡事宜,參照本院《員工手冊》的有關規定執行。 8、本制度自公布之日起執行。
2021-04-19
您好,能力強固然重要,但需要一個工作條理清晰的人也很重要。即將目前的工作按照流程化處理,設計相關表格,加快數據處理速度,明確責任分工,避免重復工作。
2020-10-03
這個的話真的不知道寫啥,這個節約成本跟會計沒關系呀,會計就是做賬報稅,有足夠的成本費用票可以少交稅
2020-04-20
你好,聘請的人員也可以讓他們代開勞務費發票,其他費用能開就開,如果實在開不了,讓對方開收據,合作企業下賬后就得納稅調整了
2024-08-28
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