你好,做福利費里面的 增值稅抵扣不了的。
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師,這是為車間人員購買的意外險。我們公司是工業制造業企業。這個是計入到福利費的嗎?不可以計入制造費用-職工意外傷害險?
制造費用福利費 或者生產成本福利費 不是高危行業抵扣不了增值稅和所得稅 不可以
老師那我入賬的時候,這張發票的稅額部分,我計入應交稅費-待認證進項稅額嗎?還是,我應該怎么入賬呢?
可以認證,然后抵扣進項轉出。 也可以直接選擇不抵扣勾選加稅合計做賬 兩種做法,自己選擇,愿意選擇哪一個選擇哪一個。
是認證了以后,再做進項稅額轉出嗎?還是,直接就當做普票來入賬,然后,抵扣勾選的時候,不認證勾選抵扣?
兩個做法都可以啊,自己選擇不是嗎?
兩種做法,自己選擇,愿意選擇哪一個選擇哪一個。 2023-03-27 20:50