你好;? 你這個要重新開票哈; 應該是A去收取發票 ; 只是B代收款而已; 這樣會虛開發票的??
A是一家裝修公司,B也是一家裝修公司,A公司接裝修工程給B公司施工,B公司將工程分給項目負責人C,B公司收取A公司工程項目的6%管理費用+A給公司的預算成本費,然后B公司直接將A公司給的項目預算成本給項目負責人,盈虧自負,但是實際施工過程中,工人工資,材料都由A公司直接支付給工人或者供應商,A公司給B公司結算的時候,直接扣除這部分成本,然后B公司給項目負責人C結算的時候也是扣除這部分成本,我公司是B公司,老板想要看項目負責人盈虧,也要體現我公司的利潤,雖然我公司的最終利潤就是得到的6%管理費用,但是想要同時體現項目負責人的盈虧,從業務發生到結算收入的會計分錄如何體現出來呢,只做內賬,問題有點繞,麻煩老師了!
老師,A公司銀行被凍結無法走流水,讓B公司代收代付款,第三季度A公司開了2萬發票,但是所有的成本費用都開的A公司抬頭票據,計入了A公司,導致成本費用遠遠大于開票收入,A公司的其他開票收入是開的B公司抬頭,做到了B公司的收入,這樣A公司在申報企業所得稅時有沒有風險呢
老師好,我有兩家一般納稅人商貿公司,本該每個公司進銷是一致的,但是我現在碰到這樣一個問題 比如:A公司進了2000噸 銷了1500噸,還剩余500噸 B公司進了1500噸,銷了2000噸, 這個應該怎么處理? 我的解決方法是:我在少的B公司做了一筆暫估入庫,然后明年往進開進項票的時候,B公司多往進開500噸,A公司少往進開500噸 (備注:前提是A和B公司開出去的噸位數相同的情況下) 這樣可以嗎,老師
老師,我們去年下半年A公司暫時沒法用,然后收入開票用的B公司開給客戶,那么就是B公司的收入,但是A公司對應的成本費用都開的是A公司,導致B公司只有收入,沒得成本費用,導致B公司利潤高,這個怎么弄,或者怎么處理所得稅,
老師,我們去年下半年A公司暫時沒法用,然后收入開票用的B公司開給客戶,那么就是B公司的收入,但是A公司對應的成本費用都開的是A公司,導致B公司只有收入,沒得成本費用,導致B公司利潤高,這個怎么弄,或者怎么處理所得稅,
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
B開的抬頭啊,也是B交的稅
也沒得啥費用票,就平時一些報銷,因為是服務公司,主要成本是 工資
當時客戶說的是我們B給她們開票,就要用B的銀行 收款,不可能B開票,A收款
你好;? 那你這個業務相當于就是B 的收入了 ;? 跟A沒有任何關系了? ;? 如果B沒有成本費用的話;只能先繳納企業所得稅的??
后面等賬戶好了,又會把業務拿回來A正常經營
相當于B的收入,因為是服務工資,只有工資,但是工資又是在A申報的個稅,B代付的,怎樣能把這部分工資轉移到B公司做成本呢
你好;那就得員工是B公司才行的; 要有勞動合同 ;報個稅; 買社保? 才能作為B 的成本的?
也就是只有B承擔高的企稅了
是的;? 你盡可能去滿足小微; 這樣還可以低一些稅負哈? ?
好的,是小微,
?是的; 那就還好 ; 以后注意盡可能取得合理發票來沖利潤?