你好;有風險的; 平價轉讓 有可能后期補稅的; 如果低于市場價的話
老師您好!想請問你一下,建筑公司進項的材料,可不可以原封不動的開銷項出去,就是我們買了一批材料,后來一直沒用上,但剛好其它的公司需要,就原價轉賣,然后開銷項出去,這樣稅務那邊有沒有風險,合同什么的都齊全
我們公司是一般納稅人,商貿公司,從商貿公司采購鋼材一批,然后我們老板又承接了工程,掛靠了一個建設單位,我們需要給建設單位提供發票,所以呢,我們就是這樣走賬的,商貿公司開進項稅票給我們公司,我們公司再加價開票給建設單位,這樣在稅法上行得通嗎?有沒有稅務風險
文老師你好,我想問一下,外貿公司購買了一批貨物,價稅合計是10萬元,因為這是賣給自己股東的,我們按不含稅價9萬報出口可以嗎?會不會有什么風險呢?
老師 你好,想問下我們公司賣給供應商一批貨物,然后供應商又原價賣給我們,這樣可以嗎?有沒有什么稅務風險?(因為是出口貿易公司,想取得的進項發票是全部材料和加工費都包含在內的)
你好。請問一下就是我公司工程所需要的材料全部讓一個貿易公司去進行采購了。然后問題有:1、貿易公司和供應商簽訂采購合同,那么我們公司和貿易公司是簽訂委托采購合同還是單純采購合同。2、材料的發貨單供應商是直接發到我們公司項目所在地的,所以單子的抬頭是直接寫的我們公司。那這樣會不會和合同不一致,是否是要求供應商的發貨單對接貿易公司,然后貿易公司再給我們發貨單呢?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師 你好,如果沒有低于市場價呢?就是正常的轉讓,比如說A+B+加工費=C產品,然后甲公司只是有B材料和負責加工,我們用市場價把A賣給甲公司,然后家公司給我們開具C產品的銷項發票,這樣可以嗎?
你好1; 沒有低于; 那? 如果不低于市場平均價是可以的 ;可以的?