要在確認不會退了再確認收入
老師您好,我現在在做一筆信用卡賬單的記賬業務。應還50000元,已還40000元,剩余金額10000元做了賬單分期。分3期還款。分期的時候,該筆業務如何做憑證??還款的時候,我如何做憑證呢? 信用卡是公司財務的個人信用卡,主要用于公司采購支付。因為采購員用信用卡是和他的采購備用金混用的。所以做賬的時候,每筆刷卡的費用,我們都記做是采購員刷卡借的備用金,最后沖減備用金,這樣比較容易對賬。 我前期做賬科目信用卡部分的是,借:采購備用金 貸:其他貨幣資金信用卡;還款的時候就是:借:其他貨幣資金信用卡 貸:現金或者銀行存款等。 我現在就是對于信用卡的分期業務做憑證不會做?請指導。
母公司募集資金一部分打給子公司,金額很大,應該怎么賬務處理合適呢。公司沒有明確說投資款,但招股說明書上其中一個項目以后是由子公司名義去完成,所以募集資金后直接劃轉到子公司了.目前公司合作的審計建議放其他應收應付款,可是我覺得這樣雖然以后合并報表可以抵消,但是子公司單體報表的流動負債太大,財務指標比例會很不正常,而且這樣長期掛賬會不會有稅務風險,但是他們說這個是能解釋的就沒關系,我想問問老師這樣是可以的嗎?
你好,我公司是做體育行業的,小規模企業,屬于服務行業 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達對公賬戶。充值時分錄:借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業務收入300 問題一:會計分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入? 問題三:消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么?因為之前的會計賬很亂,開的發票也對不上,不知道是誰開的發票。在計提增值稅的時候還有其他方法么?
老師,我們收了很多招生費,這些都放在了預收賬款里,等著之后按完成率轉化成收入,現在遇到個問題就是這些招生費里,我們還要付給別的公司傭金,可是這個比例沒有固定的,一開始想收錢的時候如果能算出來就一部分放在預收賬款,一部分放在其他應付里,這樣預收掛的金額不會太大。現在算不出來的話,之后如果付出去傭金了,科目要怎么做
我公司是做發卡業務的,辦卡需要預存200(是目前公司的主要收入之一),但個200塊是消費到一定金額5年后可退,但是退的比例很少,目前做賬記在其他應付款,這樣會導致其他應付款金額較大,虧損也較大,存在稅務風險,可以按照一定比例計提收入不?
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
老師,請問一下文化事業稅,怎么交呢?
老師,一般納稅人個體戶報這個A表經營所得稅對嗎?
事業單位出售辦公家具收到的價款 會計處理涉及的科目包括? 一 在建工程 二 銀行存款 三 應繳財政款 四 單位管理費用
使用權資產在企業所得稅匯算清繳進項納稅調整的時候,具體是怎么調整的呢?