同學你好,今年使用該筆撥款時,借:業務活動費 貸:非同級財政撥款收入
老師你好,我去年做錯了一筆分錄,基本戶收到一筆其他單位轉來的歸還薪酬款項,正確的應該是貸應付職工薪酬,但是我貸記財政撥款收入。預算會計貸方也計財政撥款預算收入。這個今年怎么做調整呢
資料:某納入市級政府財政部門預算范圍的事業單位發生如下經濟業務: 收到上年確認的非同級財政撥款收入 20000元,款項已存入開戶銀行,該筆款項為專項資金收入。數日后,從上級省財政部門獲得一筆本年度財政專項資金 145000元,款項已存入銀行存款戶。年末,“非同級財政撥款收入”科目的本年發生額為 145 000 元,將其全數轉入“本期盈余”科目:“非同級財政撥款預算收入”科目的本年發生額為 165 000 元. 全部為專項資金收入,將其轉入“非財政撥款結轉——本年收支結轉”科目。 要求:根據以上經濟業務編制有關會計分錄。
你好老師,我單位是全額撥款事業單位,2022年11月財政局撥付了一筆項目資金,當時財務會計:借:單位管理費用,貸:財政撥款收入。預算會計:借:事業支出貸:財政撥款收入年末,財政局說一般公共支出超了,需要將這筆支出調到存量資金中列支,這個分錄應該怎么做呢?謝謝
老師,我是行政單位,2022年收到了一筆2000元上級撥款,我計入了非同級財政撥款收入,年末轉入非同級財政撥款結轉科目,今年1月用了這筆錢, 請問1月應該怎么這筆業務處理的會計分錄?
資料:某納入市級政府財政部門預算范圍的事業單位發生如下經濟業務:收到上年確認的非同級財政撥款收入20000元,款項已存入開戶銀行,該筆款項為專項資金收入。數日后,從上級省財政部門獲得一筆本年度財政專項資金145000元,款項已存入銀行存款戶。年末,“非同級財政撥款收入”科目的本年發生額為145000元,將其全數轉入“本期盈余”科目;“非同級財政撥款預算收入”科目的本年發生額為165000元,全部為專項資金收入,將其轉入“非財政撥款結轉——本年收支結轉”科目。要求:根據以上經濟業務編制有關會計分錄。
個體戶查賬征收,賬上一年的經營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
那我們勞務公司把純勞務外包,然后機械油料等都是我們自己承擔,這種用一般計稅是不是好一點,因為我們開出的是9的專票,機械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,建筑公司項目發生的伙食費直接坐到工程施工的間接費用里,我想問一下,匯算清繳要不要納稅調整
員工衛生合格獎勵50元 應該怎么做賬 每周都有
老師,自然人法人是國內的,投資的公司是內資企業,自然人法人是國外的,投資的公司是外資企業嗎
老師,餐飲公司4月份收到裝修費發票11萬,該怎么寫分錄?要分攤嗎?請教
跨年了老師。
同學你好,使用上年度財政撥款結轉資金時,需借:上年撥款結轉項目? 貸:應付賬款
老師,這錢是從我們自己的銀行賬戶出去。是不是應該在把上年4 5 6 7 8開頭的科目結平以后。今年借費用,貸銀行存款。
是的,實際支出的時候還需做該筆分錄的
好的好的。老師,我想再問一下,年末結轉怎么看我有沒有結轉正確呢?是不是4 5 6 7 8開頭的科目全部結轉平了就對了?
是的,你的理解是對的,將與收支類相關的科目結平就可以了