你好,這個是專用發(fā)票的嗎?
全電發(fā)票接收信息在電子稅務(wù)局怎么確認(rèn)1.登錄電子稅務(wù)局點擊“我要辦稅”-“稅務(wù)數(shù)字賬戶”。2.點擊“發(fā)票勾選確認(rèn)”-“抵扣類勾選”;3.在抵扣勾選界面,選擇好發(fā)票來源,通過電子發(fā)票服務(wù)平臺開具的全電發(fā)票選擇“電子發(fā)票服務(wù)平臺”,通過稅控設(shè)備開具的發(fā)票選擇“增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)”,不確定發(fā)票來源的選擇全部,然后選擇好開票日期,點擊“查詢”。 系統(tǒng)將根據(jù)查詢條件,在操作區(qū)以列表形式展示符合條件的發(fā)票信息;選擇好要勾選認(rèn)證的發(fā)票,點擊“提交勾選”再點擊“確認(rèn)”按鈕,系統(tǒng)就會提示“提交成功”。4.點擊“統(tǒng)”老師,我這個界面和這個不一樣啊。
電子發(fā)票服務(wù)平臺,怎么開具自己選擇數(shù)量的紅字發(fā)票,比如一張發(fā)票開具了50包紙巾,后面退了2包,這兩包就要開紅字發(fā)票,但是我選擇開紅字信息表時候,不能選擇數(shù)量只能開-50,這個金額是鎖死的,不能自己選擇
老師 9月份供應(yīng)商有張發(fā)票開錯了 10月份他們自己開了紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票 但是我們這邊報稅的時候提示開具紅字信息表的金額和收到負(fù)數(shù)發(fā)票的金額不一致提示報稅不通過 因為紅字信息表應(yīng)該由我們開具才對 這樣的話對方10月份開具的紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票該怎么處理才能重新開具呢
我們公司(購貨方)3月對2張藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行了部分紅沖是銷售折讓(當(dāng)時是已認(rèn)證,未統(tǒng)計確認(rèn)),銷售方也開具了對應(yīng)的紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在4月報稅,這兩張藍(lán)字發(fā)票不能勾選了,全量票查詢顯示已全部沖紅,現(xiàn)在需要銷售方對剩下的部分進(jìn)行沖紅,但是對方說只能全額沖紅,因為我們沒做統(tǒng)計確認(rèn),但是全額沖紅就超過了藍(lán)字發(fā)票金額,這種情況怎么辦
這個問題請廖君老師來回答,1.我們公司收到的一張七月9對方給我們開的一張專用發(fā)票,我問怎么查是否勾選認(rèn)證了?2.如果在紅字發(fā)票信息錄入里找到這張發(fā)票,當(dāng)確認(rèn)出紅字信息單時,系統(tǒng)顯示這張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購買方發(fā)起紅沖,是不是就表示這張發(fā)票我們沒認(rèn)證?3.那這種情況,(雖然跨月了,想紅沖,數(shù)電發(fā)票他們沖也和當(dāng)月沖一樣,自己方開紅字信息表,自己方開紅字發(fā)票?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
對方認(rèn)證了沒有的。
我們開給對方的專票,他們抵扣了,然后我們提供了退貨證明給對方,對方就開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表過來,里面的內(nèi)容也是-2,但是我在電子發(fā)票服務(wù)平臺沒有查到這張紅字信息表
讓對方給你發(fā)一個電子版的。你下載開具。
就算我打算自己填一張紅字發(fā)票信息表,也不能自己選擇數(shù)量,只能按發(fā)票的數(shù)量50,開具-50的,
老師,就是這張,為什么我在電子發(fā)票服務(wù)平臺查不到這張表,
我們是電子發(fā)票試點企業(yè),對方不是
你好,讓對方給你發(fā)一個電子版的。
老師,為什么要電子版的
你好,不要電子版的,你怎么下載開具啊?
老師,在電子發(fā)票服務(wù)平臺的哪里導(dǎo)入
你好,你是在開票系統(tǒng)里面開出來的,還是電子稅務(wù)局里面開的?
電子稅務(wù)局,我們是全電發(fā)票試點單位
全都是電子稅務(wù)局開的
電子稅務(wù)局里面你找一下你看一下有沒有紅字發(fā)票確認(rèn)信息蓋這里面收一下,然后后面有一個去開票,然后進(jìn)入紅字發(fā)票開具的頁面點開去就可以了
圖片可以參考這個的
這張表是對方3月8日開具且拿過來的
我在那里就是沒有找到
對方用的是全電發(fā)票嗎? 你看一下他當(dāng)時收到的發(fā)票的時候確認(rèn)了沒有。
對方不是全電發(fā)票試點單位
怎么看有沒有確認(rèn)
對方只要不是全電發(fā)票的,這個沒法確認(rèn) 你讓對方把這個信息表刪除,然后你們自己看紅字信息表試一下。
所以我們是全電發(fā)票試點企業(yè),對方不是的話,有部分要開紅字,只能是我們?nèi)ラ_紅字信息表嗎?但是對方已經(jīng)抵扣了
對的,是的,是這么做的
老師,數(shù)量這里不能選擇自己實際退貨的數(shù)量嗎?
你好可以的,可以選擇。