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老師,公司要注銷,資產負債表上其他應付款(欠法人的錢)該怎么平賬

2023-03-20 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-20 11:19

你好,可以轉營業外收入的,你看一下投資款到賬了嗎?沒到的話可以轉實收資本。

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快賬用戶9600 追問 2023-03-20 11:22

老師,要是轉的實收資本,會計分錄咋寫?

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齊紅老師 解答 2023-03-20 11:23

借其他應付款,貸實收資本。

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快賬用戶9600 追問 2023-03-20 11:25

老師,那未分配利潤的余額是負的,需要調整嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-20 11:26

你好,其他的還有哪些有余額?

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快賬用戶9600 追問 2023-03-20 11:27

還有庫存現金有余額

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齊紅老師 解答 2023-03-20 11:28

那你其他應付款還錢就是了。

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快賬用戶9600 追問 2023-03-20 11:29

老師,還有一個,沒有其他應付款,只有庫存現金有余額,還有未分配利潤和實收資本余額,這個該怎么調整?

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齊紅老師 解答 2023-03-20 11:31

實收資本退回去就可以的,還有哪些有金額?

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快賬用戶9600 追問 2023-03-20 11:33

退回去?會計分錄咋寫?還有未分配利潤余額是負的,需要調嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-20 11:33

借實收資本,貸庫存現金。

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齊紅老師 解答 2023-03-20 11:34

庫存現金充完了沒有,充完了不需要再做其他的。

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相關問題討論
你好,可以轉營業外收入的,你看一下投資款到賬了嗎?沒到的話可以轉實收資本。
2023-03-20
您好,我們資產科目是銀行存款么,欠法人的錢要轉為營業外收入的,先把6000元還給老板,再把22000轉為營業外收入,這樣未分配利潤正好是0,報表各科目無數據,可以注銷了
2024-11-04
同學你好,填零。賬上應處理。借:其他應付款貸:未分配利潤,沖減虧損即可的
2022-10-09
那個轉入營業外收入
2024-10-23
你好,賬上沒有錢的話,做營業外收入需要交稅。
2021-06-10
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