你好,這個是因為這個是差額計稅專用的會計科目
關于勞務派遣行業差額征稅中銷項稅額遞減不懂老師能講一下嗎 就是他開發票的話不是得按員工福利產生的費用計入差額嗎,其中差額部分產生了個銷項稅額遞減的稅金啊,這部分會使應付工資變大嗎,這一部分怎樣處理 不是進項部分,是銷項部分的處理
如果當月的留抵數大有余額,但也發生簡易征收的銷項稅,是不是留抵的余額不能抵減簡易征收的銷項稅呢?可是已經將屬于簡易征收的進項都轉出了呀?這兩者是沒關系的是嗎?進項轉出只是怕多抵扣一般征收的銷項稅,而簡易征收的銷項稅還是應該正常交稅是嗎?
老師,出口貨物的征退稅率之差不能退,不可以抵減內銷嗎?為什么要做進項稅額轉出
這個差額征稅,支付出去的不是會屬于進項嗎?怎么做的是銷項稅額抵減
老師,上個月進項大于銷項,有留抵稅額,做了進項稅轉出,這個月銷項還是小于這個留抵稅額應該怎么做會計分錄呢
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分,老師可以列舉一些比較常見大類給我們參考嗎?謝謝
老師,計入工程成本沒有發票要調增主營業務成本,匯算清繳應填寫哪一欄?
公司注銷補繳的工傷報銷費用和滯納金,我怎么做賬
老師,2022年12月小規模納稅人享受增值稅什么優惠政策呢?
老師,匯算清繳的職工薪酬工資跟個稅的不一致,差點,可以嗎,賬上多,個稅申報的少
給農民工代發工資,需要繳納個稅嗎?還是直接做個工資表可以抵成本
老師,向銀行借款的合同,交印花稅嗎?合同金額3000萬,稅率多少,怎么算
老師,是審計委員會過半數成員不得在公司擔任除董事以外的其他職務么?
老師增值稅是拿銷項稅額減去進項稅額就是實際要交的增值稅嗎?
請問給股東分配利潤是根據什么分配的,賬上跟股東有掛賬應該怎么處理
支付出去的成本費用開具的專票,不屬于進項嗎?
是屬于跡象,但是做的時候就直接記錄到銷項稅額抵減了