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這個差額征稅,支付出去的不是會屬于進項嗎?怎么做的是銷項稅額抵減

這個差額征稅,支付出去的不是會屬于進項嗎?怎么做的是銷項稅額抵減
2023-03-19 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-19 11:54

你好,這個是因為這個是差額計稅專用的會計科目

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快賬用戶5666 追問 2023-03-19 11:55

支付出去的成本費用開具的專票,不屬于進項嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-19 11:56

是屬于跡象,但是做的時候就直接記錄到銷項稅額抵減了

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相關問題討論
你好,這個是因為這個是差額計稅專用的會計科目
2023-03-19
你好,他們核算的方法不對,應該是你說的這個
2021-07-07
你好1.? 因為你簡易計稅部分的 是不可以在抵扣了 。? 你的進項稅只能拿著來一般計稅發生的銷項稅來抵扣? ?是的 2.? ? ? ?你簡易計稅的項目發生的進項稅 你要么是認證轉出? 要么讓對方開普票來入賬? ? ?是的? 是的
2020-12-02
是指進項稅額還可以加計抵扣10%
2021-05-31
學員你好,差額征稅適用的是旅游業,人力資源派遣等,差額征收不是銷項減去進項 是銷項減去分包的抵減 正常情況下,納稅人發生應稅行為,按取得的全部價款和價外費用為銷售額即全額征稅;但對于部分項目允許以取得的全部價款和價外費用扣除支付給規定范圍納稅人的規定項目價款后的余額為銷售額征稅,即差額征稅
2021-10-30
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