同學(xué),你好 掛靠不是合規(guī)操作
我們建筑單位掛靠的其他建筑單位,現(xiàn)有有部分工程款已經(jīng)到掛靠單位,我們單位可不可以開工程款的票給掛靠單位?
老師,我們公司是掛靠在其他公司的,因?yàn)闆]資質(zhì),我們做安裝裝飾工程支出這些都沒經(jīng)過被掛靠方賬戶,老板說想要想辦法去和被掛靠方進(jìn)行一些抵扣,減少成本,但是去被掛靠方那邊說,他們說沒經(jīng)過他們賬戶的支出就不可以進(jìn)行抵扣,老師有什么辦法呢,對于后期類似的工程項(xiàng)目
我是建筑公司,有一個(gè)客戶掛靠我們公司并且干的我們公司的大包工程,請問這個(gè)掛靠我們公司的客戶我根據(jù)什么掛賬欠他的工程款?是以大包合同嗎
老師就是我們的工程是掛靠其他公司的,這個(gè)是可以掛靠的不?
老師,我們是被掛靠方,三大主材我們采購,其他的掛靠方采購,我們可以和對方簽訂包工包料合同,然后掛靠方直接用他們自己的公司給我們開9%的工程款發(fā)票,就不再分人工材料和機(jī)械了,這樣行嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒收到發(fā)票25年2月開的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師,那我們沒有工程的資質(zhì),那我們就是以做工程為主怎么辦?
同學(xué),你好 那要去申請工程的資質(zhì)
老師這個(gè)工程資質(zhì)很難申請下來嗎?
同學(xué),你好 這個(gè)不難的