你好,計入? 期間費用? 的管理費用
請問老師,單位給勞務派遣公司的錢,由勞務派遣公司公司再發給員工的,請問這個在企業所得稅匯算清繳中填寫在這張圖片的哪里?(二)”勞務費還是,9那里。
匯算清繳單位勞務派遣費用填寫在哪里
老師,勞務派遣外包服務費在匯算清繳期間費用明細表往哪里放,是算職工薪酬,還是放其他
老師,你好,勞務派遣公司繳納城市生活垃圾處置費人員是算在派遣單位還是用工單位
在做企業所得稅匯算清繳,填寫【職工薪酬支出及納稅調整明細表】時,勞務派遣工資是包含在里面嗎,如果包含要填寫在哪個位置呢
老師請問我24號才入的職,他們的工資表都還沒算好,現在人事算好了確叫我簽字,其實漏洞百出,老板又逼著讓我復核簽字,而且等著發工資,本來他們20號發工資,其實是他們之前的工作,我不簽也不是,簽也不是!簽了老板又到處挑毛??!該如何面對呢?
老師,審計18章完成審計工作,為什么有評價錯報的內容?。慷家呀浲瓿蓪徲嫻ぷ髁?,才來評價,不是已經晚了嗎?不應該在審計過程中,就應該去評價錯報嗎?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
1.民間非盈利組織上一年度多計提了48萬業務活動成本,在本年度怎么沖銷,會計分錄要怎么做? 2.民間非盈利組織上一年度少計提所得稅了,本年度怎么補計提會計分錄怎么做?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
具體計入管理費用哪里
你好,可以計入:管理費用—其他欄次?
不可以計入管理費用勞務費里面嗎
你好,這個(勞務派遣費用)不是勞務費支出?
就是我們員工都是派遣公司派遣過來的 我們支付派遣公司費用,這塊費用不能計入勞務費嗎
你好,單位勞務派遣費用,是派遣的服務費,還是相關人員的勞務報酬??
勞動報酬 派遣公司開發票給我們 我們付款
相關手續費會計分錄怎么做,匯算清繳時候只能計入管理費用其他里面嗎
你好,是相關人員的勞務報酬的意思??
就是派遣人員的工資,
你好,派遣人員的工資,這個就是按正常的按工資處理
工資是通過派遣公司發的 派遣公司給我開具差額征稅的普通發票,工資部分我們根據發票入賬的
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
派遣人員工資是按照職工薪酬做帳嗎
企業接受外部勞務派遣用工所實際發生的費用,應分兩種情況按規定在稅前扣除:按照協議(合同)約定直接支付給勞務派遣公司的費用,應作為勞務費支出;直接支付給員工個人的費用,應作為工資薪金支出和職工福利費支出。其中屬于工資薪金支出的費用,準予計入企業工資薪金總額的基數,作為計算其他各項相關費用扣除的依據。
這樣理解對嗎
你好,是的,是這樣的(派遣人員工資,是按照職工薪酬做帳)