你好 是的 是一樣交稅的??
贈(zèng)送視同銷(xiāo)售,分錄借銷(xiāo)售費(fèi)用貸庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),怎么調(diào)整,稅法上是要確認(rèn)收入的,需要調(diào)增銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?調(diào)增收入?確認(rèn)成本,怎么申報(bào)?
視同銷(xiāo)售有些是不確認(rèn)收入的,但銷(xiāo)項(xiàng)稅是確認(rèn)的,這在填增值稅申報(bào)表時(shí)收入和銷(xiāo)售稅無(wú)法配比,填表時(shí)怎么解決這個(gè)問(wèn)題
老師,自產(chǎn)物品發(fā)給員工,視同銷(xiāo)售,是稅法上視同銷(xiāo)售,會(huì)計(jì)上不達(dá)到確認(rèn)收入的條件,不能記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,視同銷(xiāo)售只是在申報(bào)表上體現(xiàn),是這樣理解嗎?會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-(銷(xiāo)項(xiàng)) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣做對(duì)嗎
視同銷(xiāo)售會(huì)計(jì)上沒(méi)確認(rèn)收入,賬上確認(rèn)了銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是增值稅申報(bào)表填在了未開(kāi)票收入那里,這樣的話,申報(bào)表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
關(guān)于稅法 資產(chǎn)移送他人 應(yīng)按規(guī)定視同銷(xiāo)售確認(rèn)收入 例 出售固定資產(chǎn) 在賬務(wù)上,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)資產(chǎn)處置損益,并不確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。但稅法上這句話應(yīng)該怎么理解,稅法算所得稅時(shí),把這塊收入視為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
老師,給員工繳納社保發(fā)現(xiàn)有養(yǎng)老險(xiǎn) 工傷險(xiǎn) 和失業(yè)險(xiǎn)三種,沒(méi)有醫(yī)療險(xiǎn)怎么回事,醫(yī)療險(xiǎn)必須添加的嗎
固定資產(chǎn)政府補(bǔ)貼需要交稅嗎
土地使用權(quán)的攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開(kāi)票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢(qián)有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷(xiāo)售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開(kāi)票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。