你好,這個納稅調整賬上是不需要做的。
請教各位老師,去年預提的費用一直沒有實際發生,這個月來發票了,需要調整以前年度損益嗎?這個賬務需要怎么處理的,所得稅匯算清繳的時候是不是需要納稅調增的呢
老師:你好!如果是在今年6月份的時候發現往年賬務處理有錯:在計提第四季度末所得稅時當時沒有計提,結果在今年1月份的時候才計提的。但是沒有用到以前年度損益這個科目去過渡,分錄是:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 ?請問還要調整嗎?如果要調整的話要怎么做分錄?
各位老師大家早上好,我們公司是季節性生產,隔一段時間就生產,然后,機器設備折舊費要不要算在生產成本里面,比如,6-7月份就沒有生產,但是機器設備的折舊在折,8月份生產了,這個應該怎么做賬務處理呢,請各位老師解析一下,謝謝
老師好,我在2021年匯算清繳的時候調增了其他項目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務局說后期抵稅,這個我需要做賬務處理嗎?后期抵稅的時候我要怎么操作呢?季度的時候好像不能調減,一定要22年匯算清繳的時候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費不需要補那么多所得稅,這個正確處理方式是怎樣的?
各位老師大家好,就是每年匯算清繳的時候,如果說各項費用有超標話的,這個在做所得稅調增,調減的時候,在賬務上怎么做處理,要不要寫分錄,包括整個的賬務處理是什么流程,請各位老師賜教一下,謝謝
你好,請問,酒類經營、食品經營、日用百貨經營,的稅負率是多少哦?謝謝
老師,我想問下一般納稅人 建筑行業,增值稅稅負率和企業所得稅稅負率分別是多少
老師,請問全面一次性領獎也會合并到個人所得稅匯算清繳里面計算嗎?
加油發票可以開專票嗎
我們公司是2022年注冊的,注冊資金是50萬,這樣會受5年實繳完成的限制嗎
例如4月份的進項不夠,5月份開的進項 報4月份稅的時候5月份開的進項可以低4月份的稅嗎?
老師你好,工程項目上去年來的一個成本發票,已經結轉成本了,今年月初紅沖了,這個我這邊怎樣入帳呢?
轉讓股權,具體是按照資產負債表哪個數據進行計算
股權轉讓申報是在自然人扣繳端分類所得里申報嗎?這里填的是轉讓人還是受讓人?
老師以前開的0稅率普票現在紅沖了0稅率3萬,有風險嗎。我這個月要是開33萬沖了這個就30萬了會交稅嗎?報表操作跟賬務處理有特殊要求嗎
老師,那么這個是怎么處理的呢,請老師賜教一下
這個納稅調整只是在匯算清繳的表里調整的
老師所說的這個是電子稅務局里面的那個嗎
對,就是電子稅務局里面的匯算清繳