你好,科目余額表里面直接就有明細也不用點開
應付賬款和預付賬款怎么看是對沖還是重分類還是審計調整啊?如果對沖的話是看余額表嗎?具體看什么金額呢?什么情況重分類什么情況調整還有金額應該怎么對出來啊?用序時賬?
有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應商,現賬面預收賬款貸方余額:50應付賬款貸方余額:100,請問我怎么樣用預收賬款沖應付賬款,具體會計分錄該怎么做... 有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應商,現賬面預收賬款貸方余額:50 應付賬款貸方余額:100,請問我怎么樣用預收賬款沖應付賬款,具體會計分錄該怎么做?
你好,老師,錄入3月期初余額,我根椐科目余額表錄入,資產表的怎么應收帳款和預付帳款、預收帳款、應付帳款就不對,在期初余額表修改應收帳款對得起,擔是科目余額表對不起,怎么回事老師
科目余額表 預付賬款有個期初余額,我現在點開看不到具體是什么預付款,具體怎么查看
領導叫我根據他的報表,改科目余額表。我們沒有設預付賬款和預收賬款。實際上我們正確的科目余額表是有應收賬款借和應付賬款借有余額,沒設預付賬款和預收賬款。現在領導把預付賬款填了一個數,應付賬款填了一個數?我感覺不太對。預付和應付期末不可能借貸都有余額的吧?不合邏輯?
固定資產清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產品出差的差旅費,是直接計入生產成本_A產品,還是計入制造費用,在結轉到生產成本-A產品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師您好,請問電子稅務局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現在一次性發放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現在注冊公司是要求5年內交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發現問題,項目經理又安排人再看一遍是什么意思?