同學,你好 嗯嗯,是的
別人掛靠我們我們公司,我們有兩個公司,用的建筑公司與甲方簽訂合同,但是開票是我們勞務公司開的票,項目在異地,需要預繳,那在異地印花稅、增值稅、附加稅所得稅以建筑公司名義預繳還是勞務公司名義預繳呢?
麻煩問下我們是分包 對方是總包涉及異地預繳 預繳地在我們這邊 施工地是我們員工 對方沒有派遣人員過來 對方以他的名義預繳實際是我們要支付給他稅費嘛 那這個稅費怎么做賬 之前已開專票給對方了不包含這個稅費的
老師好!我們公司在異地的工程項目進行到一半時,也就是上月給甲方開了部分發票,這月外賬要求預繳稅費,那么,我是按已開發票金額預繳呢?還是按合同總金額預繳呢?(我們是一般納稅人,一般計稅)
?老師好!異地項目,已經開票給甲方,并且預繳了除個稅外的其他稅費。如果人工是從勞務公司開票進來,那么我是不是不用在異地預繳個稅?
老師,第一次接觸掛靠項目,勞務公司,一般納稅人,有個項目掛靠我公司,異地項目,對方在勞務經營地已經自行預繳2%的稅費,這個預繳的分錄是怎么做?他自己預繳的費用我是做什么科目?
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
那么個稅是誰預繳呢?
同學,你好 勞務公司繳納個稅的