你好,保留兩位小數也不一樣嗎?
老師,您好,我們是集團的下屬子公司,然后我們公司這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產科目,但是在做經營報表的時候,這筆支出并不都是我們公司的,因為集團用了2臺,所以要講2臺的費用支出分攤給集團,也就是10447/3*2=6964.67,我們分攤后的固定資產金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
老師,您好,我們公司的下屬事業部,我們事業部自己每個月做自己的經營報表,然后我們事業部這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產科目,但是在做經營報表的時候,因為公司用了2臺,我們事業部實際只用了一臺,所以要將2臺的費用支出分攤給公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分攤后的固定資產金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
老師,我現在是公司的下屬事業部財務分析人員,我們事業部自己每個月做自己的經營報表,然后我們事業部這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產科目,但是在做經營報表的時候,因為公司用了2臺,我們事業部實際只用了一臺,所以要將2臺的費用支出分攤給公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分攤后的固定資產金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
老師,我現在是公司的下屬事業部財務分析人員,我們事業部自己每個月做自己的經營報表,然后我們事業部這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產科目,但是在做經營報表的時候,因為公司用了2臺,我們事業部實際只用了一臺,所以要將2臺的費用支出分攤給公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分攤后的固定資產金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
您好,老師!之前我是用EXCEL表格做的固定資產折舊表,是將幾臺相同的空調的總金額一起折舊的,但現在開始用金蝶軟件了,錄固定資產的卡片時是按每臺的價格錄進去折舊的,但是這樣算出來空調的價格是有三位小數點除不盡的,所以算出來的折舊期初數和錄入科目那的累計折舊的期初數不一致的怎么辦呢?
你好,我考的是國家開房大學專科,畢業預計時間是26年1月底,6月份才能拿到畢業證,但是我想報考26年初級會計,1月報名,這個可以嗎
因為我是考的國家開放大學大專
你好,我想了解下,我的畢業證是26年1月底畢業,但是畢業證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計嗎
固定資產清理科目增加到哪里
老師,匯算清繳中職工薪酬支出表五、各類基本社會保障性繳款,填寫金額是單位承擔社保部分吧
老師,之前企業是按開票確認收入的,后來按出庫確認收入,改的確認收入的時候會有之前沒開票,但是后來開票了,之間就會有差異,這個怎么處理
老師,涉及以前年度的費用,怎么調整未分配利潤
請問老師,業務人員沒有和公司簽訂勞動合同,但是偶爾有提成收入,出差機票費用能稅前扣除嗎
你好老師,匯算清繳時職工福利包不包含辭退福利?
公司宣傳部門發生的拍攝宣傳視頻發生的費用,應該記入哪里比較合適呢?
主要是你這個期初不對你的報表不平衡的。