你好,你們研發(fā)部門的所有的支出都屬于 研究部門的他分研究階段和開發(fā)階段,如果是開發(fā)階段的這一部分屬于成本,研究階段的這個屬于費用化的,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用 你們是分不出研究和開發(fā)階段嗎?
老師高新技術(shù)企業(yè),沒有產(chǎn)品的研發(fā)都是技術(shù)服務(wù)的研發(fā),現(xiàn)在公司委托別的單位給做了一本分研發(fā),取的發(fā)票,我們是計入研發(fā)支出—費用化支出還是計入主營業(yè)務(wù)成本,我總感覺應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本,因為不是我們自己研發(fā)的,是委托別的公司研發(fā)的
我們是科技型企業(yè)需要申請高新企業(yè),之前未做研發(fā)費用。之前的人工工資和社保費用都計入主營業(yè)務(wù)成本,我能一次性把全年主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)為研發(fā)費用嗎?
請問老師,高新企業(yè)發(fā)生的一些成本,哪些計入主營業(yè)務(wù)成本科目,哪些計入研發(fā)支出期末轉(zhuǎn)去管費,這個如何區(qū)分啊?
請問老師,我們是服務(wù)型高新技術(shù)企業(yè),請問哪些費用計入主營業(yè)務(wù)成本呢?一般我們把涉及的費用都計入期間費用了,研發(fā)人員的計入研發(fā)支出費用化支出了,這樣導(dǎo)致沒什么主營業(yè)務(wù)成本,請問老師這樣做合理嗎?
老師,請問技術(shù)服務(wù)型公司,技術(shù)人員的工資,差旅費計入管理費用或銷售費用,公司會計把他們的工資和差旅費直接計入主營業(yè)務(wù)成本,這樣可以嗎?
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數(shù)據(jù)給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業(yè)期攤銷嘛
小規(guī)模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
A公司,有企業(yè)股東B實繳60萬和C實繳40萬,現(xiàn)在股東B要把其擁有的一半股權(quán)30萬轉(zhuǎn)讓給D,轉(zhuǎn)讓價為30萬,請問現(xiàn)金流是D直接轉(zhuǎn)30萬給B,還是D先轉(zhuǎn)給A再由A轉(zhuǎn)回B?
老師個稅經(jīng)營所得賬上也體現(xiàn)不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術(shù)服務(wù)費專票,今年雙方協(xié)商紅沖了,當(dāng)時已經(jīng)抵扣過入賬了,現(xiàn)在怎么處理
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產(chǎn)?怎么理解?
出口生產(chǎn)企業(yè)如何計算每月要抵扣多少進項,每個月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個季度都是虧損的,我在做第一個季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時候,需要先做了匯算清繳。再報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳嗎?
是的老師,我們公司是做標準化服務(wù)的,所有項目能接下來就做了,不知道怎么分研究和開發(fā)階段,也不形成什么無形資產(chǎn),都是費用化了,然后可以加計扣除,我也是剛接觸高新企業(yè),咨詢同行,他們也都是全部費用化了,沒有資本化的情況所以就沒有主營業(yè)務(wù)成本,不知道怎么做更合適
那你們現(xiàn)在有銷售嗎?
是的,有收入,就是成本這塊不知道怎么做合適
那你們這邊就應(yīng)該分攤一部分,你全部費用化的情況下,你多加計扣除了。
那老師一般成本占收入比例多少合適呢?
不好意思 這個差異太大了毛利潤沒算過
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。