你好,差額放到未分配地表里面。
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細(xì)賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
老師你好: 我剛接了一個成立了一年的公司的賬,賬很亂,他們把賬套也刪了,那我建賬的時候怎么弄,我還是沒搞明白,我有個科目9月份的余額表,還有7-9月份的資產(chǎn)負(fù)債表,我按哪個建起初數(shù)?我剛開始用的科目余額表,測算不平衡
老師,我根據(jù)股東協(xié)議在建一套內(nèi)賬,股東協(xié)議約定的不屬于現(xiàn)在公司的賬目我沒有放進(jìn)期初。比如說我們協(xié)議約定,6月份之前的資金、應(yīng)收、應(yīng)付這些不屬于現(xiàn)在公司的,我就直接讓這個項目為0,但是這樣操作后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,請問老師,我這是屬于哪里的問題呢
老師,您好,1月份剛建賬,由于期初數(shù)據(jù)不是很全,只錄了一些確定的,導(dǎo)致資產(chǎn)大于負(fù)債,試算平衡表不平,這個怎么辦呢
老師,我是9月份交接過來的賬,重新錄期初余額只能錄資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額和期末余額是一樣的,利潤表里面的本年累計數(shù)據(jù)錄上和資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系不符了,這個怎么處理呢
老師面粉廠業(yè)務(wù)學(xué)哪個課程呢
老師,想問下個體戶綁定銀行卡已經(jīng)按照流水申報個體經(jīng)營所得收入了,法人能把這個款提出來私用嗎?
要是企業(yè)所得稅預(yù)繳多了,匯算時可以申請退稅嗎?要是不申請能不能放在以后抵扣嗎
金融管理部門一般是指什么部門?
老師您好,我想咨詢一下酒店如果有租車服務(wù)的需求,需要辦理什么資質(zhì)呢都
請問老師,原材料采用的月末一次加權(quán)平均法核算,原來采購價格高才這樣一直下來導(dǎo)致現(xiàn)在賬上價值比現(xiàn)在實際價值高很多,按正常的生產(chǎn)配比算賬上就是虧損狀態(tài),這種情況怎么處理?
我單位沒有房子,免租用的代賬公司提供的地址,這種情況怎么繳納房產(chǎn)稅?
勞務(wù)公司工人進(jìn)行地面滴灌設(shè)備勞務(wù),給對方開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,大類應(yīng)該選什么
老師,我想問一下社保變更需要不需要通過我這邊?
定期定額一個月30000,我每個月開普票80000,會不會變成查賬征收了
不明白老師,是做一筆調(diào)整分錄,把差額放在未分配科目里
不做賬務(wù)處理啊,直接錄入期初不就可以了。