你好,溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的,按照轉(zhuǎn)讓的金額減去初始投資的金額)乘以20%, 如果賬上有未分配利潤(rùn)的,未分配利潤(rùn)乘以轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例乘以20%。
我們公司做了股權(quán)變更和法人變更,原來(lái)股東是一個(gè)公司和法人,現(xiàn)在老股東把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了股東公司。要交印花稅嗎?如何交印花稅呢?
老師,股東是法人。法人變更后股東變更為新法人。所交的印花稅可以作為公司的稅費(fèi)嗎
股份有限公司的原法人是股東,現(xiàn)在需變更法人,走什么流程?法人股東變更后需要交個(gè)人所得稅?
老師,公司變更法人,股權(quán)全部變更為新的法人和股東,這個(gè)要交個(gè)稅么?怎么個(gè)交費(fèi)比例?
老師,請(qǐng)問公司股權(quán)變更需要交什么稅,交多少呢?由個(gè)人股東轉(zhuǎn)給法人和個(gè)人,兩次。
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
如果是一個(gè)股東的,這個(gè)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例就是100%。
原法人把股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給新的法人+股東,那就是新法人和股東都要交稅,20%,基數(shù)是根據(jù)會(huì)計(jì)的賬面來(lái)交的,對(duì)吧?
原股東需要繳納個(gè)稅,新股東不需要。
就是原股東根據(jù)賬面情況交個(gè)稅20%對(duì)嗎?
你好對(duì)的 是這么做的