借應付賬款 貸銀行存款
老師好,公司建賬前,有些款是向法人借的,建賬時,也沒有給會計說過,會計不知道,現在,要給法人還款,我如何做賬務處理,后期還款做,借其他應付款,貸銀行存款。關鍵之前沒有掛賬,之前怎么補做會計分錄
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發票,就是借固定資產(總額),貸應付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應該是長期借款,現在應付賬款貸方差額是貸款的金額,應該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應付款法人貸銀行存款,我應該怎么調這個賬
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發票,就是借固定資產(總額),貸應付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應該是長期借款,現在應付賬款貸方差額是貸款的金額,應該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應付款法人貸銀行存款,我應該怎么調這個賬
老師你好,我們這邊是買房方,剛買了廠房。然后在交稅金的時候,我們對公賬戶剛好沒錢,用法人的個人賬戶付了稅金,到時對公賬戶有錢了,再還給法人個人賬戶。是不是這樣記賬,借:營業稅金及附加,貸:其他應付款-法人。
老師你好,公司名下有一輛車在21年買的時候是法人付款的,車是貸款買的,之前的會計一直在賬上掛賬,現在這個需要還款給法人具體怎么做呢
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
因為車當時貸款,還款的時候有利息,現在還給法人的錢要比當時掛的應付款的錢多
沒有利息發票的嗎
只有購車的發票,開的金額就是當時支付的總價款,現在還款的時候有利息這個怎么做賬
同學你好 沒有單獨的利息發票? 利息發票和車開在一塊了?
沒有單獨的利息發票
同學你好 那就車入賬的時候貸長期應付款里包含了
當時會計是這么做的,借:固定資產 應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款
我現在需要怎么調整
應該是 借固定資產 借進項 貸長期應付款 這樣 然后每月付款 借長期應付款 貸銀行存款
現在就把之前的分錄沖銷掉,按照這個分錄來做是嗎
這些當時都是法人自己支付的,現在就從對公賬戶把當時支付的錢還給法人
同學你好 對的 是這樣的哦
那這個長期應付款的金額按照哪個金額來入賬呢,按照車價加上利息的金額嗎
對的 車價%2B利息%2B購置稅等
那現在要調整的話,固定資產的金額也要變動嗎,固定資產都已經每個月按照之前的入賬金額折舊了,那怎么調整
同學你好 對的 要變動的哦
那現在還可以對固定資產的卡片進行修改嗎,修改后會有什么影響嗎,那之前的就不用在做調整了吧
同學你好 對的 是這樣的
那就現在調整固定資產卡片只修改原值的價格就可以了吧,其他的不用變動吧
對的 就是這樣的哦