你好同學(xué),稍等回復(fù)您
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個怎么入賬,是做固定資產(chǎn),還是費用?
老師請問員工4月入職,5月發(fā)放工資,是在5月做信息采集,0申報嗎?還是等6月才做信息采集和申報呢?
老師你好,單位需要做合并報表處理,安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢?
老師,現(xiàn)在進賬稅勾選在稅務(wù)平臺了,我怎么沒找到這個講的課程,還是看到以前的單獨的勾選平臺,有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時候。填寫資料不小心把銀行支行填錯了。這個直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費用科目,年初余額和本年增加的和是不是應(yīng)該算在待攤的原值里
你好,請問公司暫時還沒有開基本戶,現(xiàn)在刻章的錢怎么報銷怎么支付?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報繳稅嗎
好的呢,謝謝
借,原材料10000 材料成本差異600 貸,材料采購10600
已經(jīng)寫好啦,謝謝老師
借,材料采購59000 應(yīng)交稅費~增值稅進項10030 貸,銀行存款69030
借,原材料60000 貸,材料采購59000 材料成本差異1000
借,生產(chǎn)成本70000 貸,原材料70000
材料成本差異率=(-504.16+600-1000)/(40000+10000+60000)=-0.8220% 發(fā)出材料負擔差異=70000*0.8220%=575.4
借,材料成本差異575.4 貸,生產(chǎn)成本575.4
月末庫存實際成本=(40000+10000+60000-70000)*(1-0.8220%)