同學你好 這個不用寫未票
老師,我們收到稅局返還點手續費,我們是按照全年實繳個稅的2%返還點,這部分我們收到需要做銷項稅額-未票嗎?
老師我們收到了個稅手續費返還款,這個月需要報增值稅嗎,是按6%申報嗎。收款金額是1178.42。是不是1178.42/1.06??0.06=66.7
老師,收到個稅手續費返還,我們公司是一般納稅人,是按照6%來價稅分離來做嗎?
老師,稅局返還代扣代繳手續費,達到多少額度才有返還哈,我們一年就交幾千元,還需要做返還 嗎
老師,你好,我們是財稅公司,為各地園區做招商引資的,我們與園區政府簽訂合作協議,我們引入的客戶在當地納稅之后,園區政府會給一定比例的稅收返還,并統一支付到我司賬戶,我司還需要給所有客戶返還一部分,留下的做為我司的收入。對于這個賬務處理和稅務申報我有幾點疑問: 1,我們收到園區政府的統一稅收返還,是否需要申報增值稅?是全額申報嗎?還是扣除要返給客戶部分之后的差額申報? 2,我們收到園區稅收返還,是否要開發票給園區政府? 3,我們收到園區的稅收返還,同時我們要返一部分給客戶,這部分我們可以做代收代付嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
為什么呢?有這部分的準則規定嗎?
同學你好 這個沒有 寫到銷項稅就可以
但實際是我們收到錢沒開票,直接寫到銷項稅里嗎?
對的 未開票收入和開票收入是一樣的
那這部分要不要價稅分離做銷項稅額,還是直接含稅做其他收益-手續費
我不太能搞懂哪些要交稅哪些不要交稅,老師,這怎么區分
同學你好 借銀行 貸其他應收款 貸銷項 這樣
好的,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝