你好 你這個這樣計算是可以的
中國公司張某為境內甲公司高級管理人員,2018年11月有關收支情況如下:(1)取得基本工資6000元,全勤獎200元,季度效益獎3600元,加班補貼500元。(2)出租住房取得租金收入5000元(不含增值稅),房屋租賃過程中繳納的可以稅前扣除的相關稅費200元;(3)取得境內A上市公司非限售股股息2000元;該股票于當月轉讓取得所得20000元。該股票持有期限為10個月;(4)取得國債利息6000元、保險賠款7000元。已知:當地規定的社會保險和住房公積金個人繳存比例:基本養老8%,基本醫療2%、失業0.5%、住房公積金12%;張某繳納社會保險費核定的工資基數為5000元。對個人出租住房取得的所得暫減按10%的稅率征收個人所得稅,每次收入4000元以上的,減除20%的費用。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.張某當月取得的下列收入中,應按“工資薪金所得”計繳個稅的有()。A.季度效益獎3600元B.基本工資6000元C.全勤獎200元D.加班補貼500元2.專項扣除項目包括()A.基本養老保險
2中么為內中公司高級營星人員,2018年11月有關以文首況如:(1)取得基本工資6000元,全勤獎200元,李度效益獎3600元,加班補貼500元。(2)出租住房取得租金收入5000元不含增值稅),房屋租賃過程中繳納的可以稅前扣除的相關稅費200元.(3)取得境內A上市公司非限售股股息2000元;該股票于當月轉讓,取得所得20000元,該股票持有期限為10個月。(4)取得國債利息6000元、保險賠款7000元。已知:當地規定的社會保險和住房公積金個人繳存比例:基本養老保險8%,基本醫療保險2%,失業保險0.5%,住房公積金12%。張某繳納社會保險費核定的繳費工資基數為5000元。對個人出租住房取得的所得暫減按10%的稅率征收個人所得稅,每次收入4000元以上的,減除20%的費用。要求根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。<1>張某當月取得的下列收入中,應按照“工資、薪金所得”計繳個人所得稅的是()。A季度效益獎3600元B.基本工資6000元C,全勒獎200元D.加班補貼500元
正常辭職。死工資6000,每月休4天。2月份(28天)上了6天班,2月1號至2月3號三薪,應該發多少錢工資呀?不算三薪的情況下是6000÷24×6=1500嗎?一天合250元??三薪=750元,一天多500元,再??3天=1500元嗎?應該發3000元,這樣對嗎? 月工資/應出勤天數*實際出勤天數
該公司為增值稅一般納稅人,2009年10月份有關消費稅納稅業務如下:1從衣民手中收購煙葉,實際成本為28.71萬元。將上述煙葉委托嘉信加工廠加工成煙絲,加工廠開來增值稅專用發票上注明加工費為3萬元,并代收代令了消費稅(無同類產品價格)。2、紅河谷煙業公司將收回煙絲的20%對外銷售給一家小規模納稅企業一凱利公司,開局普通發票上注明銷售額為9.36萬元,其余80%全部當月生產領用。3,本月外購煙絲取得專用發票上注明稅金30萬元,本月生產領用當月外購和以前外購煙絲70萬元(不含增值稅),繼續加工卷煙。4,本月售出500個標準箱金鉆牌卷煙(每箱50000支,250條)(規格:25*(69+25)),不含稅銷售額450萬元。5,紅河谷煙業公司50周年廠慶發給職工白包卷煙2個標準箱(每箱50000支,250條)(規格:25*(69+25)),每箱不含稅價格為2.5萬元。6,出口計劃內卷煙800標準箱白鉆牌卷煙(每箱50000支,250條)(規格:25*(69+25)),不含增值稅價格為1600萬元。要求:計算紅河谷煙業公司當月應納消費稅稅額。小王應采取哪些程序才能
員工工資每月6000元,這個月上了25天 加班了0.5小時 6000/應該出勤24*25=3250 加班費:6000/實際出勤25/8=30每天 用30*0.5=15元加班費 對嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利