你好,這個需要開紅字發(fā)票。
老師請教問題,國網(wǎng)開具普通發(fā)票可以作廢嗎,我本月7號說是開具1月電費發(fā)票,開成2022年12月發(fā)票了,如果去作廢有風險嗎?
老師,2022年1月開了紙質(zhì)普通發(fā)票,現(xiàn)在退回來了,能作廢嗎,沒有交稅是不是可以不用管
老師,我們是成品油行業(yè),10月份已開始使用數(shù)電票,但是發(fā)現(xiàn)4月份有張紙質(zhì)發(fā)票備注有誤,12月份就用稅控盤開具了紅字紙質(zhì)專票,現(xiàn)在總局監(jiān)管出來了,不是紙質(zhì)發(fā)票能用稅控盤紅沖嗎?
老師,開的電子普票現(xiàn)在要作廢,但是沒有電子普票了,領也領不了了,可以用數(shù)電發(fā)票作廢電子發(fā)票嗎?
2月份開具的紙質(zhì)發(fā)票,購買方因為某種原因不能付款,現(xiàn)在需要把紙質(zhì)發(fā)票退回來,我現(xiàn)在紅沖也是開具負數(shù)電子發(fā)票可以嗎,因為沒有紙質(zhì)發(fā)票
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實都是辦公用的,但是都沒有發(fā)票只有收據(jù)和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調(diào)增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認稅額的時候是按發(fā)票稅額確認,然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務賬與倉庫盤點一致,現(xiàn)在這個材料領用憑證是負數(shù),這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規(guī)模物流公司,業(yè)務不多,所以沒招聘正式員工和司機,也沒有買貨運車,所以從3月份找第三方平臺發(fā)布運輸服務信息,那個平臺上就有司機會聯(lián)系我們,截止目前已經(jīng)為客戶服務運輸了十幾車,每次都是等待司機把客戶的貨物運輸?shù)竭_確定沒問題了我們有項目負責人私人墊付私轉(zhuǎn)給司機,司機會接下一單運輸服務原因,不會給我們?nèi)ザ惥执_發(fā)票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠,司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發(fā)票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機的這個工資當做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標識是指取得的進項票做了帳務處理做了稅前扣除,就作入帳標識,我收票方作了入帳標識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費發(fā)票給其他單位 其實是分攤的 沒有賺錢 我在稅務系統(tǒng)中 稅務分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發(fā)現(xiàn)有錯誤在此更正,現(xiàn)在需要稅務局批準,是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點害怕 現(xiàn)在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應商好解決,他就送了一次貨,也開了發(fā)票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費,設備修理費等,不超1萬,未簽訂合同的,憑發(fā)票入賬的還需要繳納印花稅嗎
不可以的,實際是退貨了嗎?
是的,是退了,需要怎么操作呢
自己開紅字發(fā)票,發(fā)票管理里面有一個負數(shù)發(fā)票開具,點開根據(jù)上面的提示輸入之前藍色發(fā)票號碼代碼。
我們是咨詢服務公司,款當時轉(zhuǎn)的個人賬戶,也是從個人賬戶退出的,賬入的是現(xiàn)金,發(fā)票不作廢,當做正常交易不行嗎
可以的,這個就是虛增了收入。
如果作廢的話,就能減少我22年的收入,今年如果匯算清繳納稅調(diào)增交稅的話,就可以減少相應的利潤吧
你好,減少的是2023年的。2022年的不要修改了。
跨年沖紅也是減的今年的嗎
的,是的,是這么做,是這么理解的。
虛增收入這個影響大嗎
虛增收入是虛開發(fā)票的嗎?如果是的話,大的 違法的
金額不大,3萬,是開給個人的
你好,坐牢還達不到 頂多查到會罰款。
沖紅的話賬務怎么處理呀
借應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù)
好的,之前開的紙質(zhì)發(fā)票,可以用電子發(fā)票沖紅嗎
可以的,你可以試一下。
不可以的,剛才打錯了,你可以試一下。
那我之前開的紙質(zhì)發(fā)票可以怎么操作呢,沒有紙質(zhì)發(fā)票了
你好,再去領出來,領出一張來開。
你去問一下你稅務局那邊,或者是軟件售后。