你好,你的累計折舊應該是貸方越來越大,你還有正在折舊的固定資產(chǎn)吧?
老師好,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應該怎么弄呢
請問一下,老師,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應該怎么弄呢
老師,假定餐飲店每個月收入和成本費用做得都沒問題,賬面上顯示有利潤,股東們想每個月都能將賬面上的利潤都分掉。理論上是沒問題的,但是實際上會越來越?jīng)]錢分,這是為什么?我之前請教一個老師,他說可能是經(jīng)營資產(chǎn)占用資金,后來我想問他能具體解釋一下這句話嗎,就沒有回我了,但我現(xiàn)在有點急,想知道原因,求解答,謝謝!
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產(chǎn)因為質(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款。現(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復記賬,導致年末原值不符,怎么調(diào)整。
@莫老師,上次問的現(xiàn)金的問題,就是我們辦的現(xiàn)金卡,公賬轉(zhuǎn)的現(xiàn)金卡,平時報銷走的現(xiàn)金,比如報銷金額1000現(xiàn)金賬戶減少1000,實際只有500的票,賬上貸現(xiàn)金500,這樣的話外賬和現(xiàn)金日記賬一年有幾十萬的差額,外賬現(xiàn)金越來越多,這個現(xiàn)金賬戶怎么調(diào)賬?第二個現(xiàn)金多得原因是之前代賬公司做報個稅的工資跟我們實際的發(fā)放不一樣,他為了不交個稅,差額部分做的借現(xiàn)金,貸銀行,導致現(xiàn)金越來越多。
進項票可以是本地購進嗎?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模公司新開,打入公賬的錢,怎么才算注冊資本?注冊資本實繳金額,需要幾年必須全額實繳?
老師,我們公司是一家勞務(wù)公司,剛完成實繳驗資錢就轉(zhuǎn)出去了,如果以股東借款的形式出去是不是一年之內(nèi)需要還回來,否則需要交分紅稅,這個怎么操作會比較好
農(nóng)業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,別人開不了發(fā)票給我們,收據(jù)可以入賬嗎?
老師我們公司給紅十字會會捐款5000這個會計分錄如何寫?
老師:股權(quán)變更電子稅務(wù)有操作流程嗎?
老師,應收與實收不一致,實收與票額一致,那應收與實收的差額怎么處理
老師,網(wǎng)上變更公司法人,變更股權(quán),取消監(jiān)事,變更財務(wù)負責人,沒有通過,讓提供新舊法人兩個決議,為什么要提供兩個決議
發(fā)票里的項目名稱能改嗎?有農(nóng)副產(chǎn)品*陳皮改為禮品*陳皮
請問老師稅務(wù)局申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)和民政局年報數(shù)據(jù),兩者聯(lián)網(wǎng)嗎?
是的,但是另外一家公司的在借方的數(shù)字一直沒變化
老師幫我看看
你好,借方就是沒有變化的,它不需要變化的,你計提折舊的時候是基業(yè)管理費用在累計折舊,貸方一直增加。
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。